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岳陽縣財政局單位預算說明
來源:岳陽縣政府網(wǎng)   2014-09-22 00:00
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一、基本情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經(jīng)濟形勢,參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制-度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總?cè)h財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經(jīng)費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的-度預決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度,推進財政體制改革。

4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調(diào)整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調(diào)整方案并組織實施,按照規(guī)定權(quán)限,辦理申報地方稅收減免的有關(guān)工作。按規(guī)定承擔地方關(guān)稅管理的有關(guān)工作。

7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預決算草案,制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產(chǎn)管理,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設(shè)投資的有關(guān)政策,組織實施基本建設(shè)財務(wù)制度,負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關(guān)部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務(wù)管理制度,編制縣社會保障預決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我局共設(shè)辦公室、法規(guī)股、信息中心、人事股、監(jiān)察室、工會、綜合規(guī)劃股、預算股績效評價管理中心、國庫股、教科文股、行政政法股、經(jīng)濟建設(shè)股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、財計股、企業(yè)股金融債務(wù)股、對外經(jīng)濟貿(mào)易股、財政評審管理中心、會計股、綜改辦、政府采購辦、國資辦控購辦、基建辦23個股室。有岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、非稅收入征收管理局、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財監(jiān)局、財政國庫集中支付局5二級機構(gòu)。

二、預算收入、支出主要內(nèi)容

2014-預算總支出為926.02萬元,其中:工資167萬元,住房公積金40.32萬元、津補貼280萬元、一般商品和服務(wù)支出92.7萬元、項目支出217萬元。