2015年岳陽縣編辦單位預算收支表
單位:元
收入 |
支出 |
|||
內(nèi)容 |
2015年預算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015年預算數(shù) |
功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 |
907000 |
一、基本支出 |
907000 |
|
經(jīng)費撥款 |
907000 |
﹙一﹚工資福利支出 |
480000 |
|
納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
﹙二﹚一般商品和服務支出 |
357000 |
|
二、政府性基金撥款 |
|
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
70000 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
二、項目支出 |
|
|
四、中央財政補助 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
|
六、結(jié)余 |
|
|
收入合計 |
907000 |
支出合計 |
907000 |
|
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣編辦2015年度
財務狀況編報說明
一、填報說明
(一)單位基本情況表
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構(gòu)編制委員會的常設辦事機構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),人民團體機關(guān),以及其他行政機構(gòu),)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2、內(nèi)設綜合室、機構(gòu)管理室(公務用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
3、人員基本情況:實在有編全額撥款在職人員12人,退休人員1人,臨聘人員0人。
二、收入支出結(jié)構(gòu)說明
本-總收入為907000元,其中財政撥款為907000元。
本-總支出為907000元,其中基本支出為907000元。
三、支出明細說明
1、全年工資福利支出:480000元,其中基本工資180000元,津補貼300000元。
2、一般商品和服務支出:357000元,其中辦公費46400元,印刷費25200元,水電費32400元,郵電費28600元,物業(yè)管理費14300元,差旅費26000元,維修費12600元,會議費30000元,培訓費13000元,招待費20000元,交通費50000元,其他一般公用支出58500元。
3、對家庭和個人的補助:70000元,其中住房公積金50000元,其他20000。
附件3
2015年岳陽縣編辦單位“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
項 目 |
本-預算數(shù) |
合 計 |
7 |
1、因公出國(境)費用 |
|
2、公務接待費 |
2 |
3、公務用車費 |
5 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
2 |
(2)公務用車購置 |
|
注:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。