岳陽縣編辦2015-度
決算分析報告
一、基本情況
1、根據(jù)縣委、縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈岳陽縣人民政府機構(gòu)改革方案實施意見〉的通知》(岳縣委〔2011〕3號)和《關(guān)于縣人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》(岳縣委〔2011〕4號)精神,設(shè)立中共岳陽縣委機構(gòu)編制委員會辦公室(加掛岳陽縣事業(yè)單位登記管理局牌子),為縣機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列入縣委機構(gòu)序列。
貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和政策;起草機構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件;統(tǒng)一管理全縣黨政機關(guān)(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān),人民團體機關(guān),以及其他行政機構(gòu),)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2、內(nèi)設(shè)綜合室、機構(gòu)管理室(公務用車編制室、中文域名管理室)、編制管理室(實名制信息室)、事業(yè)單位登記管理室等4個股室。
3、共有在職干部12人,其中,男10人、女2人,另有退休干部1人。
二、預算執(zhí)行情況分析
1、收入支出結(jié)構(gòu)分析:
本-總收入為902588元,其中財政撥款為902588元,占總收入100%。
本-總支出為902588元,其中基本支出為902588元,占總支出100%。
2、收入支出與預算對比分析
預算收入1082588元,實際收到902588元。
預算支出為1082588元,實際支出902588,比預算少100000元,主要原因是節(jié)約了辦公開支。
3、收入支出與上-度對比分析
本-度收入支出與上-度基本約有減少,主要原因為精減了行政開支。
4、資產(chǎn)負債情況分析
固定資產(chǎn)為498465元,與上-減少了66000元。流動資產(chǎn)為198716元,負債類主要為其暫存款30000元,與上-持平。
5 、三公經(jīng)費開支說明:
2015-公務接待開支2.5萬元,公務用車開支2萬元。
三、2015-度取得的主要成效
一是穩(wěn)步推進事業(yè)單位分類改革。根據(jù)全市事業(yè)單位分類工作座談會要求,我們對全縣各事業(yè)單位進行了初步分類,并初步擬訂了事業(yè)單位分類目錄。全縣554家事業(yè)單位中,擬納入行政類事業(yè)單位范圍的有52家,涉及事業(yè)編制581名,人員543人;擬納入公益一類事業(yè)單位范圍的有434家,涉及事業(yè)編制5449名(計入省定教育編制公益一類編制總額為8586名),人員6481人;擬納入公益二類事業(yè)單位范圍的有61家,涉及事業(yè)編制2929名(計入省定衛(wèi)生編制公益二類編制總額為3653名)、人員2684人;擬納入生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位范圍的有3家,涉及事業(yè)編制77名,人員75人。另外,還有4家復合型事業(yè)單位,涉及事業(yè)編制177名、人員199人。5-上旬,省編辦主任陳益芝等領(lǐng)導來我縣專題調(diào)研事業(yè)單位分類工作,對我縣事業(yè)單位分類工作給予了充分肯定。二是繼續(xù)保持行政事業(yè)單位人員“負增長”。全縣行政事業(yè)單位新進人員列編347份,實際新進人員347人,較市定控制計劃379名少進32人,較2012-自然減員524人,凈減177人,行政事業(yè)單位人員連續(xù)12-實現(xiàn)“負增長”。同時,我們加強了違規(guī)進人治理工作,加大清理“吃空餉”力度,全-沒有出現(xiàn)違規(guī)進人和“吃空餉”現(xiàn)象。三是出臺政府工作部門權(quán)力清單。我縣權(quán)力清單事項總數(shù)為3384項,其中行政許可196項(不含省市垂管單位),行政處罰2388項,行政強制139 項,行政征收 35項,行政給付 14 項,行政確認47項,行政獎勵39項,行政檢查173項,行政裁決7項,其他行政權(quán)力(含-檢、備案、行政監(jiān)督、行政調(diào)解等)344項。另有部門共性行政權(quán)力8項,初審轉(zhuǎn)報類事項76項(不計入縣級行政權(quán)力事項總數(shù))。
岳陽縣2015-度縣委編辦決算收支總表 |
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單位:元 |
收入 |
支出 |
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內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 |
902588 |
一、基本支出 |
902588 |
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經(jīng)費撥款 |
902588 |
﹙一﹚工資福利支出 |
728748 |
2013301 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務支出 |
173840 |
2013302 |
二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
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四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)余 |
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收入合計 |
902588 |
支出合計 |
902588 |
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岳陽縣2015-度縣委編辦支出決算明細表 |
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單位:萬元 |
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經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
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合計 |
當-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
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合計 |
90.3 |
90.3 |
90.3 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
25.2 |
25.2 |
25.2 |
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津貼補貼 |
31.0 |
31.0 |
31.0 |
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社會保障繳費 |
0.0 |
0.0 |
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其他工資福利支出 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
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一般商品和服務支出 |
辦公費 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
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印刷費 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
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水費 |
0.0 |
0.0 |
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電費 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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郵電費 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
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物業(yè)管理費 |
0.0 |
0.0 |
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公務用運行維護費 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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其他交通費 |
0.0 |
0.0 |
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差旅費 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
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維修費 |
0.0 |
0.0 |
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會議費 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
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勞務費 |
0.0 |
0.0 |
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培訓費 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
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公務接待費 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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工會經(jīng)費 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
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福利費 |
0.0 |
0.0 |
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其他一般商品和服務支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
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對個人和家庭的補助 |
離休費 |
0.0 |
0.0 |
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退休費 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
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離退休津補貼 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
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醫(yī)療費 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
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助學金 |
0.0 |
0.0 |
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住房公積金 |
5.9 |
5.9 |
5.9 |
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遺屬費 |
0.0 |
0.0 |
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獎勵金 |
0.0 |
0.0 |
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老干費 |
0.0 |
0.0 |
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其他對個人和家庭的補助 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
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項目支出 |
0.0 |
0.0 |
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事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
0.0 |
0.0 |
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對附屬單位補助支出 |
0.0 |
0.0 |
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上繳上級支出 |
0.0 |
0.0 |
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|
結(jié)余 |
0.0 |
0.0 |
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|
其他支出 |
0.0 |
0.0 |
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岳陽縣2015-度編辦單位“三公”經(jīng)費決算情況表 |
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單位:萬元 |
項 目 |
本-決算數(shù) |
一、支出合計 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
2.5 |
3、公務用車費 |
2 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
2 |
(2)公務用車購置 |
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二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) |
0 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
0 |
4.公務用車保有量(輛) |
1 |
5.公務接待批次(批) |
20 |
6.公務接待人數(shù)(人) |
189 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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