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岳陽縣人民政府辦公室2016年決算
來源:縣政府辦公室   2017-09-05 00:00
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      主要指標(biāo)變動情況表      
編制單位:岳陽縣人民政府辦公室     2016-度      
指 標(biāo) 行次 本-度 上-度 比上-增減 增減% 原因
欄 次 1 2 3 4 5
一、-度收支情況(單位:元) 1
1.本-收入 2 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
其中:一般公共預(yù)算財政撥款 3 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
政府性基金預(yù)算財政撥款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
*事業(yè)收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
經(jīng)營收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
*其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
2.本-支出 8 13,627,577.35 12,093,749.00 1,533,828.35 12.68  
其中:基本支出 9 10,713,417.00 9,647,149.00 1,066,268.00 11.05  
(1)人員經(jīng)費 10 5,082,211.60 5,546,147.00 -463,935.40 -8.37  
(2)常公用經(jīng)費 11 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31 公用經(jīng)費增加
項目支出 12 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11  
(1)基本建設(shè)類項目 13 0.00 0.00 0.00 0.00  
(2)行政事業(yè)類項目 14 2,914,160.35 2,446,600.00 467,560.35 19.11  
經(jīng)營支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
3.-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 16 0.00 0.00 0.00 0.00  
其中:一般公共預(yù)算財政撥款 17 0.00 0.00 0.00 0.00  
政府性基金預(yù)算財政撥款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、-末資產(chǎn)負(fù)債情況(單位:元) 19
1.資產(chǎn)總計 20 15,643,599.97 20,755,855.68 -5,112,255.71 -24.63 公車改革
其中:固定資產(chǎn)價值 21 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車改革
2.負(fù)債總計 22 6,222,632.91 8,311,107.62 -2,088,474.71 -25.13 應(yīng)付款減少
其中:*事業(yè)單位借款 23 0.00 0.00 0.00 0.00  
3.凈資產(chǎn)總計 24 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車改革
其中:*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 0.00 0.00 0.00  
*非流動資產(chǎn)基金 26 9,420,967.06 12,444,748.06 -3,023,781.00 -24.30 公車改革
事業(yè)單位事業(yè)基金 27 0.00 0.00 0.00 0.00  
事業(yè)單位專用基金 28 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、-末機(jī)構(gòu)人員情況(單位:個、人) 29
1.獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 30 6 6 0 0.00  
其中:行政機(jī)構(gòu) 31 6 6 0 0.00  
事業(yè)機(jī)構(gòu) 32 0 0 0 0.00  
2.獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 33 3 3 0 0.00  
其中:行政機(jī)構(gòu) 34 3 3 0 0.00  
事業(yè)機(jī)構(gòu) 35 0 0 0 0.00  
3.-末編制人數(shù) 36 102 102 0 0.00  
行政人員 37 57 57 0 0.00  
其中:行政工勤人員 38 13 13 0 0.00  
事業(yè)人員 39 45 45 0 0.00  
其中:參照公務(wù)員法管理人員 40 0 0 0 0.00  
4.-末實有人數(shù) 41 83 83 0 0.00  
在職人員 42 83 83 0 0.00  
其中:行政人員 43 44 44 0 0.00  
其中:行政工勤人員 44 0 0 0 0.00  
事業(yè)人員 45 39 39 0 0.00  
其中:參照公務(wù)員法管理人員 46 0 0 0 0.00  
離休人員 47 0 0 0 0.00  
退休人員 48 0 0 0 0.00  
5.-末一般公共預(yù)算財政撥款(補(bǔ)助)開支人數(shù) 49 83 83 0 0.00  
在職人員 50 83 83 0 0.00  
其中:行政工勤人員 51 0 0 0 0.00  
離休人員 52 0 0 0 0.00  
退休人員 53 0 0 0 0.00  
6.-末學(xué)生人數(shù) 54 0 0 0 0.00  
四、補(bǔ)充資料(單位:元) 55
1.固定資產(chǎn)情況 56
房屋原值 57 5,594,726.86 5,594,726.86 0.00 0.00  
房屋面積(平方米) 58 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00  
汽車原值 59 3,206,869.00 3,884,626.00 -677,757.00 -17.45 公車改革
汽車數(shù)量(輛) 60 12 20 -8 -40.00 公車改革
2.“三公”經(jīng)費支出 61 1,177,157.06 1,110,017.94 67,139.12 6.05  
其中:因公出國(境)費 62 0.00 0.00 0.00 0.00  
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 63 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70  
其中:公務(wù)用車購置費 64 0.00 0.00 0.00 0.00  
公務(wù)用車運行維護(hù)費 65 990,149.06 870,865.94 119,283.12 13.70  
公務(wù)接待費 66 187,008.00 239,152.00 -52,144.00 -21.80  
3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 67 5,631,205.40 4,101,002.00 1,530,203.40 37.31  
4.會議費 68 165,129.00 645,126.00 -479,997.00 -74.40 會議費減少
5.培訓(xùn)費 69 6,150.00 26,326.00 -20,176.00 -76.64 培訓(xùn)費減少
注:1.本表反映部門和單位本-收支余、資產(chǎn)負(fù)債、機(jī)構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上-數(shù)對比變動情況及變動原因,各部門和單位均需填報本表。
2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。
3.其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。
4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余;非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會計制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。
6.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。
      部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表      
編制單位:岳陽縣人民政府辦公室     2016-度     金額單位:元
項 目 行次 預(yù)算數(shù) 統(tǒng)計數(shù) 項 目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄 次 1 2 欄 次 3
一、“三公”經(jīng)費支出 1 二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 22 5,631,205.40
(一)支出合計 2 1,177,157.06 1,177,157.06 (一)行政單位 23 5,631,205.40
1.因公出國(境)費 3 0.00 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 24 0.00
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 4 990,149.06 990,149.06   25  
(1)公務(wù)用車購置費 5 0.00 0.00 三、國有資產(chǎn)占用情況 26
(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費 6 990,149.06 990,149.06 (一)車輛數(shù)合計(輛) 27 12
3.公務(wù)接待費 7 187,008.00 187,008.00 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 28 0
(1)國內(nèi)接待費 8 187,008.00 187,008.00 2.一般公務(wù)用車 29 0
其中:外事接待費 9 0.00 0.00 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 30 0
(2)國(境)外接待費 10 0.00 0.00 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 31 0
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 11 5.其他用車 32 12
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) 12 0 (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) 33 0
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0 (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) 34 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 14 0   35  
4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 12   36  
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 16 418   37  
其中:外事接待批次(個) 17 0   38  
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 3,595   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) 20 0   41  
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
3.“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。
              部門決算量化評價表    
單位名稱:岳陽縣人民政府辦公室          
評價指標(biāo) 計算值 得分 指標(biāo)說明 評分標(biāo)準(zhǔn)
一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo)
名稱 權(quán)重 名稱 權(quán)重 名稱 權(quán)重
預(yù)算編制及執(zhí)行情況 80 預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性 30 財政撥款收入預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 財政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
非財政撥款收入預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 非財政撥款收入:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 -初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)≤100時,扣1分,差異率(絕對值)﹥100時,每增加10%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
基本支出預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 基本支出:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù))/-初預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
預(yù)算執(zhí)行的有效性 40 基本支出人員經(jīng)費預(yù)決算差異率 10 0.00 10.0 基本支出人員經(jīng)費:(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
基本支出公用經(jīng)費預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 基本支出公用經(jīng)費:(決算數(shù)-調(diào)整預(yù)算數(shù))/調(diào)整預(yù)算數(shù)*100% 差異率=0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率 10 0.00 10.0 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)/支出調(diào)整預(yù)算數(shù)總計)*100% 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率=0,得滿分;結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下-變動率 5 0.00 4.5 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動率<0,得滿分;變動率≥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
財政收回存量資金占上-財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重 5 0.00 5.0 財政收回存量資金:(財政收回存量資金數(shù)/上-財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù))*100% 比重=0,得滿分;比重(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算差異率 5 0.00 5.0 “三公”經(jīng)費:(決算數(shù)--初預(yù)算數(shù)/-初預(yù)算數(shù))*100% 差異率≤0,得滿分;差異率(絕對值)﹥0時,每增加5%(含)扣減1分,減至0分為止。
預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性 10 項目支出中開支在職人員及離退休經(jīng)費比重 10 19.60 0.0 財政撥款項目支出:(工資福利支出+離休費+退休費+住房改革支出)/項目支出合計*100% 比重=0,得滿分;比重﹥0時,每增加1%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
財務(wù)狀況 15 資產(chǎn)狀況 7 資產(chǎn)類往來款變動率 7 -8.31 7.0 應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+其他應(yīng)收款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動率≤0,得滿分;變動率﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
負(fù)債狀況 8 負(fù)債類往來款變動率 6 -25.13 6.0 應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他應(yīng)付款+長期應(yīng)付款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動率≤0,得滿分;變動率﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
事業(yè)單位借款變動率 2 0.00 2.0 短期借款+長期借款:(本--末數(shù)-上--末數(shù))/上--末數(shù)*100% 變動率≤0,得滿分;變動率﹥0時,每增加5%(含)扣減0.5分,減至0分為止。
人員情況 5 在職人員控制 3 在職人員控制率 3 81.37 3.0 在職人員數(shù):(在職人員數(shù)/編制數(shù))*100% 控制率≤100,得滿分;控制率每超1%扣減0.5分,減至0分為止。
其他人員控制 1 其他人員增減率 1 0.00 1.0 其他人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% 增減率≤0,得滿分;增減率﹥0,扣減1分。
財政撥款(補(bǔ)助)人員控制 1 一般公共預(yù)算財政撥款(補(bǔ)助)人員增減率 1 0.00 1.0 一般公共預(yù)算撥款(補(bǔ)助)開支在職人員數(shù):(本-數(shù)-上-數(shù))/上-數(shù)*100% 增減率≤0,得滿分;增減率﹥0,扣減1分。
合計 100 100 100 89.5
注:1.財務(wù)狀況不含企業(yè)化管理事業(yè)單位和民間非營利組織。
2.各項評分標(biāo)準(zhǔn)中,對于分子不為0且分母為0的情況,按0分計算;分子、分母同為0的情況,按滿分計算。