岳陽縣2018年度部門整體支出
績效評價自評報告
部門(單位)名稱: 岳陽縣市場監(jiān)督管理局
預(yù) 算 編 碼: YYX345
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2019年6月27日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
蔣湘君 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7667328 |
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人員編制 |
279 |
實有人數(shù) |
279(在職)+90(退休)=369 |
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職能職責(zé)概述 |
按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求,本局承擔(dān)著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、個體私營企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化及計量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場秩序監(jiān)管、消費維權(quán)等重要職能職責(zé)。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
任務(wù)1:突出主線工作,食藥工質(zhì)管開局平穩(wěn)良好。一是從嚴(yán)從實推進(jìn)黨建工作。二是狠抓黨風(fēng)廉政和效能建設(shè)。三是狠抓業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是縱深推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。五是助力文明創(chuàng)建工作。 任務(wù)2:突出民生工作,助推縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是市場主體的登記注冊窗口工作有新成績。二是質(zhì)量強(qiáng)縣和商標(biāo)興縣戰(zhàn)略有新成效。三是消費維權(quán)取得新成果。 任務(wù)3:突出重點工作,市場監(jiān)管亮點頻出。一是以創(chuàng)建省級食品安全示范縣為契機(jī),保障人民群眾飲食安全。二是以網(wǎng)格化監(jiān)管為基礎(chǔ),推進(jìn)藥械安全規(guī)范化監(jiān)管。三是以安全生產(chǎn)隱患大排查大整治行動為主線,落實特種設(shè)備安全監(jiān)察職責(zé)。四是以普惠民生為宗旨,計量監(jiān)管業(yè)績突出。五是以專項整治為基點,重點領(lǐng)域監(jiān)管規(guī)范有序。六是以打假治劣為手段,全力保障廣大人民生命財產(chǎn)安全。七是以“守重”企業(yè)評選為支點,全面推進(jìn)誠信體系建設(shè)。 任務(wù)4:突出難點工作,統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項工作穩(wěn)步發(fā)展。一是全力保障重大節(jié)日期間安全維穩(wěn)工作。二是全面加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。三是大力宣傳食藥工質(zhì)管職能。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
年度總收入3915.75萬元,其中:財政撥款收入3888.47萬元,其他收入27.28萬元。 年度總支出3915.75萬元,其中:基本支出2864.45萬元,含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務(wù)支出600.48萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助28.77萬元,基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會保障繳費、公務(wù)交通補(bǔ)貼等;項目支出1051.3萬元,其中:商品和服務(wù)支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等,有力維護(hù)了全縣市場經(jīng)濟(jì)秩序,保證了全縣人民人身健康和財產(chǎn)安全,積極服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
3915.75 |
3401.17 |
487.3 |
27.28 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3915.75 |
3401.17 |
487.3 |
27.28 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當(dāng)年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
3915.75 |
2864.45 |
2263.97 |
600.48 |
1051.3 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3915.75 |
2864.45 |
2263.97 |
600.48 |
1051.3 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
86.4 |
11.57 |
45.63 |
29.2 |
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1、局機(jī)關(guān) |
86.4 |
11.57 |
45.63 |
29.2 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總 |
3195.04 |
3195.04 |
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1、局機(jī)關(guān) |
3195.04 |
3195.04 |
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2、二級機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:按政策保證人員費用支出。 目標(biāo)2:保證單位日常運行正常開展的經(jīng)費支出。 目標(biāo)3:突出監(jiān)管執(zhí)法重點,保證專項監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費到位。 目標(biāo)4:嚴(yán)控“三公經(jīng)費”,確保政府采購執(zhí)行等質(zhì)量目標(biāo)到位。 |
所有預(yù)期目標(biāo)全部順利完成。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標(biāo) |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等,根據(jù)部門實際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化) |
數(shù)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率100% |
完成 |
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“三公經(jīng)費”控制率100% |
完成 |
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“三公經(jīng)費”變動率≤0 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
政府采購執(zhí)行率100% |
完成 |
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公務(wù)卡刷卡率≥30% |
完成 |
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固定資產(chǎn)利用率100% |
完成 |
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時效指標(biāo) |
年底前完成 |
完成 |
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成本指標(biāo) |
3915.75萬元 |
完成 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
違法違規(guī)行為查處率100% |
完成 |
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確保全年無重大食品安全事故發(fā)生 |
完成 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
非稅收入入庫率100% |
完成 |
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生態(tài)效益 |
消費維權(quán)、投訴舉報處理率100% |
完成 |
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社會公眾滿意度 |
社會公眾滿意率95%以上 |
完成 |
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績效自評綜合得分 |
97 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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馮小蘭 |
副局長 |
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李育軍 |
副局長 |
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李建華 |
副局長 |
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李小葉 |
主任 |
辦公室 |
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雷金生 |
主任 |
機(jī)關(guān)黨委 |
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許元愛 |
股長 |
人事股 |
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周林霞 |
股長 |
財務(wù)股 |
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蔣湘君 |
會計 |
財務(wù)股 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
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財政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見: 財政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名): 蔣湘君 聯(lián)系電話:7667328
五、評價報告綜述(文字部分) 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 2018年度部門整體支出績效評價報告 一、部門概況 (一)部門基本情況 截止2018年底,我局實有在職人員279人;流動資產(chǎn)437.74萬元;固定資產(chǎn)3195.04萬元,其中:房屋19221.96平方米,價值1642.45萬元,車輛22臺,價值330.42萬元;在建工程320.98萬元;流動負(fù)債43.02萬元;長期應(yīng)付款134.76萬元。我局下設(shè)20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、3個直屬行政機(jī)構(gòu)、3個直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)、 18個派出機(jī)構(gòu)和2個掛靠社團(tuán)。按照職能調(diào)整及新組建的單位職能職責(zé)要求,我局承擔(dān)著全縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、食品藥品安全監(jiān)管、商標(biāo)廣告監(jiān)管、個體私營企業(yè)監(jiān)管、合同行政監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化及計量監(jiān)管、公平交易監(jiān)管、市場秩序監(jiān)管、消費維權(quán)等重要職能職責(zé)。 (二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2018年度,我局支出總計3915.75萬元,其中:基本支出2864.45萬元,含工資福利支出2235.2萬元、一般商品和服務(wù)支出600.48萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助28.77萬元,基本支出主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補(bǔ)貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、住房公積金、社會保障繳費、公務(wù)交通補(bǔ)貼等;項目支出1051.3萬元,其中:商品和服務(wù)支出836.15萬元、資本性支出215.15萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設(shè)備安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權(quán)、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管等。 二、部門整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2018年度,我局基本支出2864.45萬元,其中:人員支出2263.97萬元,公用支出600.48萬元。 “三公”經(jīng)費支出合計86.41萬元,分項為:公務(wù)接待費11.57萬元,比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少23.43萬元,原因為我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度和公務(wù)接待程序、推行公務(wù)卡結(jié)算制度、嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)等措施,有效控制了非必要公務(wù)接待開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置費29.2萬元,年初無預(yù)算,為購買食品快速檢測車而年中追加;公務(wù)用車運行維護(hù)費45.63萬元,比年初公開的部門預(yù)算數(shù)減少38.87萬元,原因為我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐月進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效顯著;無因公出國(境)費。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2018年度,財政共計下?lián)軐m椯Y金1051.3萬元,其中:中央、省、市專項資金168.5萬元,同級財政專項資金882.8萬元。 2、專項資金實際使用情況分析 2018年度,我局共計支付專項資金1051.3萬元,其中:食品藥品安全監(jiān)管和檢測專項經(jīng)費155萬元,執(zhí)法辦案專項經(jīng)費105萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)所工作專項140萬元,省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經(jīng)費400萬元,其他市場監(jiān)管專項經(jīng)費251.3萬元。 3、專項資金管理情況分析 在專項資金管理使用上,我局一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,專人保管,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報賬后方可結(jié)算。 三、部門專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 2018年,我局項目支出預(yù)算數(shù)為570萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:食品藥品監(jiān)管專項30萬元、特種設(shè)備安全監(jiān)管專項20萬元、標(biāo)準(zhǔn)化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項105萬元、消費維權(quán)專項20萬元、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管專項5萬元、打假專項30萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經(jīng)費140萬元、三證合一工作經(jīng)費20萬元、食品藥品抽檢經(jīng)費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經(jīng)費10萬元、質(zhì)量強(qiáng)縣工作經(jīng)費20萬元。因工作需要,年中追加省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項工作經(jīng)費400萬元。 (二)專項管理情況分析 2018年,我局制定了一系列財務(wù)管理制度,如《財務(wù)管理制度》、《經(jīng)費管理辦法》、《專項資金管理制度》等,建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務(wù)管理機(jī)制,成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格財務(wù)程序,強(qiáng)化報銷環(huán)節(jié)管理,認(rèn)真落實經(jīng)辦人、經(jīng)費使用單位負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)管理人員責(zé)任,為財務(wù)工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。 四、部門整體支出績效情況 2018年,我局嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和省、市、縣有關(guān)文件精神,堅持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針,壓縮開支,進(jìn)一步規(guī)范會計核算行為。 加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度,在預(yù)算執(zhí)行過程中實施有效的績效跟蹤監(jiān)控,及時掌握資金進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度,確保資金安全,有效運行,積極服務(wù)本單位發(fā)展,實現(xiàn)了年度收支平衡。嚴(yán)格按照縣財政規(guī)定的時間和內(nèi)容在政府門戶網(wǎng)站及部門門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。 按照相關(guān)文件規(guī)定,預(yù)算基層所包干經(jīng)費,本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則,進(jìn)一步開展增收節(jié)支工作,規(guī)范“三公”經(jīng)費,變平均主義的人頭經(jīng)費為工作和績效經(jīng)費,確保資金發(fā)揮最大效益,使有限的資金真正用在刀刃上,保障單位工作正常運轉(zhuǎn)。對業(yè)務(wù)股室、基層所等辦案單位的辦案經(jīng)費,綜合考慮日常辦案和專項整治活動,按年度計劃預(yù)算,按季度分配使用,每一筆經(jīng)費在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)實行據(jù)實憑票報賬制,同時監(jiān)督辦案經(jīng)費?顚S。局機(jī)關(guān)和基層單位財務(wù)收支情況均按要求公開,確保了經(jīng)費收支公開透明。 我局厲行節(jié)約,提高思想認(rèn)識,樹立節(jié)約觀念,杜絕浪費,引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公,促進(jìn)辦公低碳化,充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料,盡量減少文件印發(fā),同時注重節(jié)儉,養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣,做到“人走燈滅”,下班及時關(guān)閉空調(diào)、電腦等用電設(shè)備。 五、存在的主要問題 (一)財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強(qiáng),要求財務(wù)工作水平越來越高。 (二)會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善,報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 (一)進(jìn)一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財務(wù)管理,提高財務(wù)工作水平。 (二)充實財務(wù)人員,加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 |