部門(單位)名稱:岳陽縣市場監(jiān)督管理局
預算編碼:407001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期:2022年6月28日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
龍宇 |
聯(lián)絡電話 |
0730-7667328 |
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人員編制 |
301 |
實有人數(shù) |
在職301+退休109 |
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職能職責概述 |
按照職能調整及新組建的單位職能職責要求,我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產權保護、消費維權等重要職能職責。 |
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年度主要 工作內容 |
任務1:聚焦高質量發(fā)展,市場主體迸發(fā)新活力。營商環(huán)境進一步優(yōu)化。服務理念進一步提升。知識產權成果進一步轉化。 任務2:聚焦安全監(jiān)管,底線工作更扎實。加強疫情防控,迅速排查進口冷鏈食品風險。強化食藥監(jiān)管,開展質量安全提升行動。全面排查特種設備安全隱患,進一步提高應急處置能力。加強重點產品的質量抽查及監(jiān)管計劃。 任務3:聚焦為民執(zhí)法,市場秩序更規(guī)范。一是強化價格監(jiān)管和反不正當競爭執(zhí)法。二是深入開展系列專項執(zhí)法行動。三是全面加強信用監(jiān)管和智慧監(jiān)管建設。四是切實加強消費維權工作。 任務4:聚焦全縣中心工作,服務發(fā)展更有效。一是鄉(xiāng)村振興扎實推進。二是禁捕退捕持續(xù)發(fā)力。三是掃黑除惡取得成效。四是文明城市創(chuàng)建有序推進。 任務5:聚焦基層基礎建設,隊伍狀態(tài)更振奮。一是思想政治建設全面抓。二是黨風廉政建設持續(xù)抓。三是履職能力建設深入抓。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
本部門2021年度總收入5371.42萬元,其中:財政預算撥款收入5106.51萬元(一般公共財政預算撥款5066.51萬元、政府性基金預算撥款40萬元),其他資金收入162.36萬元,年初結轉和結余102.55萬元。 本部門2021年度總支出5371.42萬元, 其中:年末結轉和結余17.46萬元;基本支出3531.61萬元,含人員支出2941.35萬元、公用支出590.26萬元,基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等;項目支出1822.34萬元,其中:商品和服務支出1662.03萬元、資本性支出160.31萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網絡監(jiān)管等,有力維護了全縣市場經濟秩序,保證了全縣人民人身健康和財產安全,積極服務縣域經濟發(fā)展。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
5371.42 |
102.55 |
5066.51 |
40 |
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162.36 |
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1、局機關 |
5371.42 |
102.55 |
5066.51 |
40 |
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162.36 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
5371.42 |
3531.61 |
2941.35 |
590.26 |
1822.34 |
17.46 |
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1、局機關 |
5371.42 |
3531.61 |
2941.35 |
590.26 |
1822.34 |
17.46 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
79.6 |
20.67 |
58.93 |
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1、局機關 |
79.6 |
20.67 |
58.93 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
3568.40 |
3568.40 |
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1、局機關 |
3568.40 |
3568.40 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:按政策保證人員費用支出。 目標2:保證單位日常運行正常開展的經費支出。 目標3:突出監(jiān)管執(zhí)法重點,保證專項監(jiān)管執(zhí)法經費到位。 目標4:嚴控“三公經費”,確保政府采購執(zhí)行等質量目標到位。 |
所有預期目標全部順利完成。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
數(shù)量指標 |
指標1:財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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指標2:“三公經費”控制率 |
100% |
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指標3:“三公經費”變動率 |
≤0 |
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質量指標 |
指標1:政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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指標2:公務卡刷卡率 |
≥50% |
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指標3:固定資產利用率 |
100% |
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時效指標 |
指標1:任務完成時間 |
年底前 |
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成本指標 |
指標1:任務完成成本 |
5371.42萬元 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標1:違法違規(guī)行為查處率 |
100% |
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指標2:全年重大食品安全事故 |
確保無發(fā)生 |
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經濟效益 |
指標1:非稅收入入庫率 |
100% |
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生態(tài)效益 |
指標1:市場巡查監(jiān)管率 |
100% |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1:社會公眾滿意率 |
≥95% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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馮小蘭 |
副局長 |
黨組 |
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李西兵 |
副局長 |
黨組 |
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李育軍 |
副局長 |
黨組 |
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李小葉 |
主任 |
辦公室 |
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周林霞 |
股長 |
財務股 |
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許元愛 |
股長 |
人事股 |
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趙光新 |
主任 |
機關紀委 |
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龍宇 |
會計 |
財務股 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
填報人(簽名):龍宇 聯(lián)系電話:0730-7667328
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 按照職能調整及新組建的單位職能職責要求,我局承擔著全縣市場綜合監(jiān)管、市場主體統(tǒng)一登記注冊、市場監(jiān)管綜合執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管、產品質量安全監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、藥械化安全監(jiān)管、食品安全監(jiān)管、計量監(jiān)管、標準實施監(jiān)管、檢驗檢測、認證認可、知識產權保護、消費維權等重要職能職責。我局下設26個內設機構、6個二級機構、 18個派出機構。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍等 本部門2021年度總支出5371.42萬元, 其中:年末結轉和結余17.46萬元;基本支出3531.61萬元,含人員支出2941.35萬元、公用支出590.26萬元,基本支出主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,如基本工資、津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼、住房公積金、社會保障繳費、公務交通補貼等;項目支出1822.34萬元,其中:商品和服務支出1662.03萬元、資本性支出160.31萬元,項目支出主要是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,如食品藥品監(jiān)管、特種設備安全監(jiān)管、標準化項目管理、執(zhí)法辦案、消費維權、網絡監(jiān)管等,有力維護了全縣市場經濟秩序,保證了全縣人民人身健康和財產安全,積極服務縣域經濟發(fā)展。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2021年度,我局基本支出3531.61萬元,其中:人員支出2941.35萬元,公用支出590.26萬元。本部門2021年“三公”經費(使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行維護費)支出合計79.60元,比年初公開的部門預算數(shù)減少8.6萬元,降低9%,主要原因為本部門嚴控“三公”經費支出。分項為:公務接待費20.67萬元,接待291批次、2178人次,支出數(shù)比年初公開的部門預算數(shù)減少2.73萬元,降低11%,原因為本部門加強內部管理,采取規(guī)范財務報賬制度和公務接待程序、推行公務卡結算制度、嚴格控制接待標準和陪餐人數(shù)等措施,有效控制了非必要公務接待開支的發(fā)生;公務用車運行維護費58.93萬元,公務用車保有量18臺,支出數(shù)比年初公開的部門預算數(shù)減少5.87萬元,降低9%,原因為本部門規(guī)范公務用車使用規(guī)定,合理調度,分車逐月進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效顯著;無公務用車購置費;無因公出國(境)費用。本部門2021年機關運行經費(使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費)支出590.26萬元,主要用于機關日常運行維護工作,如辦公、印刷、水電、物業(yè)、維修、會議、培訓等方面。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2021年度,財政共計下?lián)軐m椯Y金1822.34萬元,其中:中央、省、市專項資金187.3萬元、省市付企業(yè)新發(fā)明專利資金452.1萬元、同級財政專項資金1182.94萬元。 2、專項資金實際使用情況分析 2021年度,我局共計支付專項資金1822.34萬元,其中:食品藥品監(jiān)管、檢驗及打假專項經費166.62萬元、省級食品安全示范縣創(chuàng)建專項經費408.46萬元、轉移支付企業(yè)新發(fā)明專利獎勵金452.1萬元、其他市場監(jiān)管專項經費795.16萬元。 3、專項資金管理情況分析 在專項資金管理使用上,我局一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經制度的有關要求,做到?顚S茫瑢H吮9,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發(fā)票由財務室審核后,再由主要負責人簽字同意報賬后方可結算。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 2021年,我局項目支出預算數(shù)為779萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:食品藥品監(jiān)管專項27萬元、特種設備安全監(jiān)管專項20萬元、標準化項目管理專項15萬元、專用材料檢測專項35萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)醫(yī)用計量器具免費檢定專項20萬元、執(zhí)法辦案專項95萬元、消費維權專項18萬元、網絡監(jiān)管專項5萬元、打假專項27萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所經費140萬元、三證合一工作經費18萬元、食品藥品檢驗經費90萬元、食品藥品監(jiān)督舉報獎勵10萬元、食安辦工作經費10萬元、質量強縣工作經費18萬元、市場監(jiān)督管理執(zhí)法經費231萬元。 (二)專項管理情況分析 2021年,我局制定了一系列財務管理制度,如《財務管理制度》、《經費管理辦法》、《專項資金管理制度》等,建立了“有章可依、有章必循、違章必究”的財務管理機制,成立了財務管理工作領導小組,嚴格財務程序,強化報銷環(huán)節(jié)管理,認真落實經辦人、經費使用單位負責人、局領導、財務管理人員責任,為財務工作依法管理營造了良好的組織管理環(huán)境。 四、部門(單位)整體支出績效情況 一年來,我局堅持以習近平同志為核心的黨中央堅強領導,得益于黨委、政府和有關部門的大力支持。在長期的市場監(jiān)管實踐中,全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)不遺余力抓改革、促發(fā)展,認真扎實強監(jiān)管、護公平,眾志成城抗疫情、保安全,馳而不息糾“四風”、正黨風,充分展現(xiàn)了新時代市場監(jiān)管人開拓進取、奮發(fā)有為的精神特質和迎難而上、謀事成事的可貴品質。 2021年,是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。全縣市場監(jiān)管系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決落實縣委、縣政府工作部署,在抓好疫情防控、優(yōu)化營商環(huán)境、服務高質發(fā)展、守住安全底線、落實中心工作上持續(xù)發(fā)力、久久為功。我縣被正式命名為湖南省級食品安全示范縣,食品安全、疫情防控、文明城市創(chuàng)建、安全生產、防汛抗旱、掃黑除惡等工作被評為單項先進。 五、存在的主要問題 財務工作水平還需不斷提高;財務管理工作水平有待進一步加強;會計基礎工作不夠完善。 六、改進措施和有關建議 強化財務控制意識,準確定位財務人員,對財務人員進行合理規(guī)范的分工和崗位職責; 充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質;進一步完善財務制度,規(guī)范財經紀律,加強財務管理,提高財務工作水平; 加強對資金支出管理,提高資金使用效率; 加強會計核算工作,確保更真實準確地反映單位年度財務狀況。 |