岳陽縣2017-度部門預算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱:岳陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | |
一、基本支出 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | |
工資福利支出 | 基本工資 | 235 | 235 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 56 | 56 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | 0 | |||||||||||||
績效工資 | 106 | 106 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
伙食補助費 | 0 | |||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 80 | 80 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 32 | 32 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 66 | 66 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 60 | 60 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 36 | 36 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 19 | 19 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 11.5 | 11.5 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
電費 | 23.1 | 23.1 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
郵電費 | 16 | 16 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 8 | 8 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務車運行維護費 | 0 | |||||||||||||
其他交通費 | 47.4 | 47.4 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 10.2 | 10.2 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 30.5 | 30.5 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | 15 | 15 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
勞務費 | 11 | 11 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
培訓費 | 13 | 13 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 21.5 | 21.5 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經費 | 11 | 11 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | 5.8 | 5.8 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他商品和服務支出 | 88 | 88 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
退休費 | 0 | |||||||||||||
離退休津補貼 | 72.8 | 72.8 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
撫恤金 | 0 | |||||||||||||
生活補助 | 0 | |||||||||||||
住房公積金 | 60 | 60 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | 7.2 | 7.2 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
醫(yī)療費 | 0 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 21 | 21 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
二、項目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
專項商品和服務支出 | 0 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 0 | |||||||||||||
債務還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
基本建設支出 | 0 | |||||||||||||
其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
三、經營支出 | 0 | |||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | 387 | 387 | 210 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
五、上繳上級支出 | 0 |