岳陽縣2016年度文旅廣新局經(jīng)費預算情況表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局
2016-04-29 00:00
岳陽縣2016-度文旅廣新局“三公”經(jīng)費預算情況表 |
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單位:萬元 |
項目 |
本-預算數(shù) |
合計 |
19.15 |
1、因公出國(境)費用 |
0 |
2、公務接待費 |
9.65 |
3、公務用車費 |
9.5 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
9.5 |
(2)公務用車購置 |
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注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
岳陽縣2016-文旅廣新局支出預算明細表 |
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單位:萬元 |
經(jīng)濟科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
合計 |
當-財力 |
上-結轉 |
財政預算撥款(補助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
小計 |
經(jīng)費撥款 |
納入預算管理的非稅收入撥款 |
合計 |
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580 |
568 |
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10 |
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2 |
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工資福利支出 |
基本工資 |
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125.2 |
125.2 |
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津貼補貼 |
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57.34 |
57.34 |
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社會保障繳費 |
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52.13 |
52.13 |
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其他工資福利支出 |
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10 |
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10 |
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一般商品和服務支出 |
辦公費 |
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5.2 |
5.2 |
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印刷費 |
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1.85 |
1.85 |
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水費 |
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0.46 |
0.46 |
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電費 |
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2.2 |
2.2 |
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郵電費 |
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4.7 |
4.7 |
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物業(yè)管理費 |
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1.2 |
1.2 |
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公務用運行維護費 |
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2 |
2 |
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其他交通費 |
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7.5 |
7.5 |
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差旅費 |
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5 |
5 |
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維修費 |
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5 |
5 |
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會議費 |
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6 |
6 |
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勞務費 |
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0.59 |
0.59 |
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培訓費 |
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0.6 |
0.6 |
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公務接待費 |
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9.65 |
9.65 |
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工會經(jīng)費 |
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1 |
1 |
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福利費 |
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1.3 |
1.3 |
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其他一般商品和服務支出 |
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8.4 |
8.4 |
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對個人和家庭的補助 |
離休費 |
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退休費 |
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10 |
10 |
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離退休津補貼 |
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9 |
9 |
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醫(yī)療費 |
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1 |
1 |
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助學金 |
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住房公積金 |
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5.52 |
5.52 |
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遺屬費 |
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1 |
1 |
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獎勵金 |
|
2 |
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2 |
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老干費 |
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其他對個人和家庭的補助 |
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10.3 |
10.3 |
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項目支出 |
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221.86 |
221.86 |
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事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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對附屬單位補助支出 |
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7 |
7 |
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上繳上級支出 |
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5 |
5 |
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結余 |
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其他支出 |
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岳陽縣2016-度文旅廣新局預算收支總表 |
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單位:元 |
收入 |
支出 |
內(nèi)容 |
2016-預算數(shù) |
內(nèi)容 |
2016-預算數(shù) |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 |
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一、基本支出 |
3461400 |
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經(jīng)費撥款 |
5680000 |
﹙一﹚工資福利支出 |
2446700 |
2070101行政運行 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務支出 |
626500 |
2070101行政運行 |
二、政府性基金撥款 |
100000 |
﹙三﹚對個人和家庭的補助 |
388200 |
2070102一般行政管理事務 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
2218600 |
2070109群眾文化 |
四、上級財政補助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
70000 |
2070109群眾文化 |
六、其他收入 |
20000 |
五、上繳上級支出 |
50000 |
2070109群眾文化 |
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六、結余 |
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收入合計 |
5800000 |
支出合計 |
5800000 |
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說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |