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岳陽縣2016年度文旅廣新局經(jīng)費預算情況表
來源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-04-29 00:00
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岳陽縣2016-度文旅廣新局“三公”經(jīng)費預算情況表
  單位:萬元
項目 本-預算數(shù)
合計 19.15
1、因公出國(境)費用 0
2、公務接待費 9.65
3、公務用車費 9.5
其中:(1)公務用車運行維護費 9.5
(2)公務用車購置  
注:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
岳陽縣2016-文旅廣新局支出預算明細表
                    單位:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源
合計 當-財力 上-結轉
財政預算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 經(jīng)費撥款 納入預算管理的非稅收入撥款
合計   580 568     10       2  
工資福利支出 基本工資   125.2 125.2                
津貼補貼   57.34 57.34                
社會保障繳費   52.13 52.13                
其他工資福利支出   10       10          
一般商品和服務支出 辦公費   5.2 5.2                
印刷費   1.85 1.85                
水費   0.46 0.46                
電費   2.2 2.2                
郵電費   4.7 4.7                
物業(yè)管理費   1.2 1.2                
公務用運行維護費   2 2                
其他交通費   7.5 7.5                
差旅費   5 5                
維修費   5 5                
會議費   6 6                
勞務費   0.59 0.59                
培訓費   0.6 0.6                
公務接待費   9.65 9.65                
工會經(jīng)費   1 1                
福利費   1.3 1.3                
其他一般商品和服務支出   8.4 8.4                
對個人和家庭的補助 離休費                      
退休費   10 10                
離退休津補貼   9 9                
醫(yī)療費   1 1                
助學金                      
住房公積金   5.52 5.52                
遺屬費   1 1                
獎勵金   2               2  
老干費                      
其他對個人和家庭的補助   10.3 10.3                
項目支出   221.86 221.86                
事業(yè)單位經(jīng)營支出                      
對附屬單位補助支出   7 7                
上繳上級支出   5 5                
結余                      
其他支出                      
岳陽縣2016-度文旅廣新局預算收支總表
        單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2016-預算數(shù) 內(nèi)容 2016-預算數(shù) 功能分類的項級科目代碼及名稱
一、公共財政撥款   一、基本支出 3461400  
     經(jīng)費撥款 5680000     工資福利支出 2446700 2070101行政運行
     納入公共預算管理的非稅收入撥款       一般商品和服務支出 626500 2070101行政運行
二、政府性基金撥款 100000     對個人和家庭的補助 388200 2070102一般行政管理事務
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出 2218600 2070109群眾文化
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入   四、對附屬單位補助支出 70000 2070109群眾文化
六、其他收入 20000 五、上繳上級支出 50000 2070109群眾文化
    六、結余    
收入合計 5800000 支出合計 5800000  
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。