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岳陽(yáng)縣文物所2015年財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)
來(lái)源:縣文化旅游廣電新聞出版局   2016-05-07 00:00
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2015-部門(mén)預(yù)算收支總表

 

 

 

 

 

單位:元

                 

                 

項(xiàng)        

2014-執(zhí)行數(shù)

2015-預(yù)算數(shù)

項(xiàng)        

2014-執(zhí)行數(shù)

2015-預(yù)算數(shù)

一、一般預(yù)算撥款(補(bǔ)助)

1837277.20

4,970,000.0

一、基本支出

1837277.20

1,090,000.0

    1、經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)

1837277.20

4,970,000.0

     1、工資福利支出

297492.38

455,000.0

    2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款

 

 

     2、一般商品和服務(wù)支出

1358465.30

397,000.0

     1)專項(xiàng)收入

 

 

     3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

181319.52

238,000.0

     2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入

 

 

二、項(xiàng)目支出

 

3,880,000.0

     3)罰沒(méi)收入

 

 

     1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出

 

1,580,000.0

     4)國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入

 

 

     2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

     5)其他收入

 

 

     3、債務(wù)還本付息支出

 

 

二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款

 

 

     4、基本建設(shè)支出

 

2,000,000.0

三、政府性基金撥款

 

 

     5、其他資本性支出

 

 

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

 

     6、其他支出

 

300,000.0

五、上級(jí)補(bǔ)助收入

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

 

 

六、附屬單位繳款

 

 

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

 

 

七、其他收入

 

 

五、上繳上級(jí)支出

 

 

八、上-結(jié)余

 

 

六、結(jié)余

 

 

      計(jì)

1837277.20

4,970,000.0

      計(jì)

1837277.20

4,970,000.0

 

 

 

2015-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

單位:元

 

 

 

 

項(xiàng)目

2014-執(zhí)行數(shù)

2015-預(yù)算數(shù)

備注

 

 

 

 

合計(jì)

 

90000

 

 

 

 

 

一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

無(wú)

無(wú)

 

 

 

 

 

其中:1、基本支出

無(wú)

無(wú)

 

 

 

 

 

      2、項(xiàng)目支出

無(wú)

無(wú)

 

 

 

 

 

二、公務(wù)接待費(fèi)

10497

50000

 

 

 

 

 

其中:1、基本支出

 

10000

 

 

 

 

 

      2、項(xiàng)目支出

 

40000

 

 

 

 

 

三、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

83020

40000

 

 

 

 

 

其中: 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

83020

40000

 

 

 

 

 

        1)基本支出

83020

20000

 

 

 

 

 

        2)項(xiàng)目支出

 

20000

 

 

 

 

 

      2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

 

 

 

 

 

 

        1)基本支出

 

 

 

 

 

 

 

        2)項(xiàng)目支出

 

 

 

 

 

 

 

注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳陽(yáng)縣文物管理所2015-度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

 

    一、單位基本情況

    岳陽(yáng)縣文物管理所主要職責(zé):依據(jù)《文物法》及文物相關(guān)法律法規(guī)對(duì)全縣文物保護(hù)單位和重要文物點(diǎn)實(shí)施保護(hù)管理,依法行政。根據(jù)主管部門(mén)及上級(jí)文物行政主管部門(mén)的工作精神,做好全縣常文物行政管理工作。具體負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的“四有”工作,做好各級(jí)文物保護(hù)單位的修復(fù)工作。為全縣具有重要價(jià)值的文物點(diǎn)申報(bào)各文物保護(hù)單位,重點(diǎn)保護(hù)。負(fù)責(zé)全縣地面、地下文物的安全保衛(wèi)工作,采取有效措施,防火、防盜,防止和控制自然力對(duì)文物的損害,確保文物安全。負(fù)責(zé)做好全縣文物保護(hù)法律法規(guī)的宣介工作。負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)地下埋藏文物、水下埋藏文物的保護(hù)及考古發(fā)掘和調(diào)查研究工作。負(fù)責(zé)全縣的文物征集和鑒定工作,收藏全縣各類文物,利用文物藏品進(jìn)行文物陳列、展覽。負(fù)責(zé)境內(nèi)各類古遺址、古墓葬、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫(xiě)和整理上報(bào)存檔工作。

單位的主要收入來(lái)源為財(cái)政全額預(yù)算拔款。文物管理所現(xiàn)有干部職工13人,其中在職人員7人,退休人員5人,臨聘人員1人。

    二、預(yù)算編制的基本原則

本部門(mén)預(yù)算的編制堅(jiān)持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,量力而行,收支平衡的原則,即根據(jù)當(dāng)-預(yù)算內(nèi)外財(cái)力,以收定支,支出安排優(yōu)先保證工資發(fā)放,社保支出,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和法定支出。

    三、單位收支說(shuō)明

   岳陽(yáng)縣文物管理所2015-應(yīng)收到預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款4970000元,總收入4970000元。預(yù)算總支出4970000元。按經(jīng)濟(jì)分類構(gòu)成:工資及津補(bǔ)貼455000元,一般商品和服務(wù)支出397000,不含項(xiàng)目支出“三公”消費(fèi)50000元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助238000元,項(xiàng)目支出388萬(wàn)元。在項(xiàng)目支出安排中,岳陽(yáng)縣博物館建館經(jīng)費(fèi)368萬(wàn)元,文物保護(hù)20萬(wàn)元。