岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2016-度部門預(yù)算公開
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門,為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責(zé)縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作,代表縣政府綜合監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查,組織協(xié)調(diào)重特大事故應(yīng)急救援工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作,承擔(dān)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學(xué)品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管,新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(法規(guī)股、行政審批辦公室)、非煤危化股、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心兩個二級機構(gòu),二級機構(gòu)均未獨立核算。全局在職在編干部29人,“三性”用工2人,無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值91.8萬元,其中一般公務(wù)用車車輛1臺,價值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支預(yù)算情況
2016-度,我局收入總計399.76萬元,即財政撥款收入279.76萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預(yù)計支出總計399.76萬元。其中,工資福利支出129萬元,占總支出的32%;商品和服務(wù)支出78.8萬元,占總支出的19.7%;對個人和家庭補助支出28萬元,占總支出的7%;項目支出163.96萬元,占總支出的41.3%。
2、-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016-“三公”經(jīng)費預(yù)計支出合計18.7萬元,分項為:因公出國(境)費支出0元;公務(wù)接待費支出5.7萬元,預(yù)計接待批次90次,接待人數(shù)550人,單次標準最高不超過1000元,;公務(wù)用車購置及運行維護費支出13萬元,不新購置車輛。
3、-度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
2016-度預(yù)計一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.8萬元。其中,人員經(jīng)費157萬元,主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等,常公用經(jīng)費78.8萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電費、辦公費、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面。
4、-度政府采購支出預(yù)算情況
2016-一般公共預(yù)算撥款政府采購預(yù)計合計5萬元,主要用于辦公設(shè)備及耗材采購,采購程序?qū)栏癜凑照少徬嚓P(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
(二)、工作目標
2016-,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算、事中控制、事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
岳陽縣2016-度安監(jiān)局預(yù)算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 279.76 | 一、基本支出 | 235.8 | 行政運行(20150601) |
經(jīng)費撥款 | 154.76 | ﹙一﹚工資福利支出 | 129 | 行政運行(20150601) |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 125 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 78.8 | 行政運行(20150601) |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 28 | 行政運行(20150601) | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 120 | 二、項目支出 | 163.96 | 一般行政管理事務(wù)(2150602) |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 399.76 | 支出合計 | 399.76 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |
岳陽縣2016-度安監(jiān)局支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 154.8 | 125 | 120 | 0 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 69.1 | ||||||||||
津貼補貼 | 54.9 | |||||||||||
社會保障繳費 | ||||||||||||
其他工資福利支出 | 5 | |||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 7.2 | ||||||||||
印刷費 | 6 | |||||||||||
水費 | 1 | |||||||||||
電費 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
郵電費 | 1.1 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||
公務(wù)用運行維護費 | 10 | |||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||
差旅費 | 1 | |||||||||||
維修費 | 2 | |||||||||||
會議費 | 4 | |||||||||||
勞務(wù)費 | 2 | |||||||||||
培訓(xùn)費 | 2 | |||||||||||
公務(wù)接待費 | 4.7 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 15 | |||||||||||
福利費 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 20.8 | |||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | ||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 2.8 | |||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 25.2 | |||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
項目支出 | 43.96 | 120 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |
岳陽縣2016-度安監(jiān)局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |
單位:萬元 | |
項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
(一)、支出合計 | 18.7 |
1、因公出國(境)費用 | 0 |
2、公務(wù)接待費 | 5.7 |
3、公務(wù)用車費 | 13 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 13 |
(2)公務(wù)用車購置 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1、因公出國國(境)團組數(shù)(個) | 0 |
2、因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3、公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 |
4、公務(wù)用車保有量(輛) | 1 |
5、公務(wù)接待批次(批) | 90 |
6、公務(wù)接待人數(shù)(人) | 550 |
(三)、“三公”經(jīng)費增減變化原因等 | 降低公務(wù)成本,減少浪費 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
|