2015年部門預算收支總表 |
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單位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2014年執(zhí)行數(shù) |
2015年預算數(shù) |
項 目 |
2014年執(zhí)行數(shù) |
2015年預算數(shù) |
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一、一般預算撥款(補助) |
1,685,100.00 |
64,195,100.00 |
一、基本支出 |
1,685,100.00 |
64,195,100.00 |
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1、經(jīng)費撥款(補助) |
1,685,100.00 |
1,725,100.00 |
1、工資福利支出 |
654,110.00 |
714,110.00 |
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2、納入預算管理的非稅收入撥款 |
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2、一般商品和服務支出 |
904,852.00 |
880,990.00 |
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(1)專項收入 |
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3、對個人和家庭的補助 |
126,138.00 |
130,000.00 |
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(2)行政事業(yè)性收費收入 |
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二、項目支出 |
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62,470,000.00 |
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(3)罰沒收入 |
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1、專項商品和服務支出 |
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(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 |
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2、對企事業(yè)單位的補貼 |
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(5)其他收入 |
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62,470,000.00 |
3、債務還本付息支出 |
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15,000,000.00 |
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二、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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4、基本建設支出 |
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47,470,000.00 |
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三、政府性基金撥款 |
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5、其他資本性支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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6、其他支出 |
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五、上級補助收入 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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六、附屬單位繳款 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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七、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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六、結(jié)余 |
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收 入 總 計 |
1,685,100.00 |
64,195,100.00 |
支 出 總 計 |
1,685,100.00 |
64,195,100.00 |