岳陽縣2016-度榮灣湖建設開發(fā)服務中心預算收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) |
一、公共財政撥款 | 139.1 | 一、基本支出 | 219.49 |
經(jīng)費撥款 | 139.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 121.86 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 74.47 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 23.16 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、其他收入 | 43.73 | 五、上繳上級支出 | |
七、上-結(jié)余 | 36.66 | 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |
收入合計 | 219.49 | 支出合計 | 219.49 |