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岳陽縣2016年度榮灣湖建設開發(fā)服務中心(機關)“三公”經費預算情況表
來源:縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心   2016-10-19 00:00
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岳陽縣2016-度榮灣湖建設開發(fā)服務中心(機關) “三公”經費預算情況表
  單位:萬元
項 目 2016-預算數
一、支出合計 1.75
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 1.25
3、公務用車費 0.5
其中:(1)公務用車運行維護費  
(2)公務用車購置  
二、相關統(tǒng)計數  
1.因公出國(境)團組數(個)  
2.因公出國(境)人數(人)  
3.公務用車購置數(輛)  
4.公務用車保有量(輛)  
5.公務接待批次(批)  
6.公務接待人數(人)  
三、“三公”經費增減變化原因等說明  
備注:1、“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。 3、注明因公出國(境)團組數和人數;當-公務用車購置數和保有量; 4、注明公務接待批次和人數。 5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。