岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局2017-預(yù)算公開說明
一、單位基本概況
(一)主要職能
我單位主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī),依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件,擬定庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和-度計劃。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案,岳陽縣鐵山水資源保護綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位,核定編制員額15名,其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名;下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位,核定編制員額10名,其中大隊長1名、副大隊長1名,下屬-田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位,其中大隊長、副大隊長1名。共計編制36名。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級預(yù)算單位,沒有二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算是指本級預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入;支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費,又包括項目支出。
(一)收入預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)455萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元,主要是增加了黨建經(jīng)費5.15萬元,19名正式工資與福利等,共計35.75萬元,“兩!表椖康葮I(yè)務(wù)工作經(jīng)費66萬元,專項資金86萬元,維修維護費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費等公用經(jīng)費5.4萬元。
(二)支出預(yù)算,2017--初預(yù)算數(shù)455萬元,其中,工資福利支出240.94萬元,一般商品和服務(wù)服務(wù)支出43.16萬元,養(yǎng)老保險和職業(yè)-金48.1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬元,工傷保險1.09萬元,住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元,主要是增加了與收入增加部分相對應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入455萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017--初預(yù)算數(shù)為297.84萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017--初預(yù)算數(shù)為157.15萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中:黨建經(jīng)費5.15萬元,庫區(qū)“兩!惫ぷ餍麄鹘(jīng)費15萬元,庫區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費15萬元,庫區(qū)拆違控建經(jīng)費30萬元,-田大隊場地租金6萬元,鐵山水資源保護專項資金86萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017-單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款455萬元,比2016-預(yù)算增加198.3萬元,主要是我單位2015-初才成立,人員尚未調(diào)配整齊。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.15萬元,其中,公務(wù)接待費2.15萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2017-“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016-增加1.95萬元,主要是因為單位新增加19個人,公務(wù)接待同時增加0.95萬元,機關(guān)項目增加垃圾車一臺,運行經(jīng)費1萬元。
3、政府采購情況
2017-單位政府采購預(yù)算總額25.51萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算25.51萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 4,549,977.88 | 一、基本支出 | 2978437.04 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費撥款 | 4,549,977.88 | 1、工資福利支出 | 2409388.74 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 431606.06 | 204公共安全支出 | |
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 137442.24 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 1571540.84 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 1571540.84 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | 4549977.88 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
收入總 計 | 4,549,977.88 | 支出總計 | 4549977.88 | 支出總計 | 4549977.88 |
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 4549977.88 | 4549977.88 | 4549977.88 | 213 | ||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1075740 | 1075740 | 1075740 | 213 | ||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 117600 | 117600 | 117600 | 213 | ||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | 642288 | 642288 | 642288 | 213 | ||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 343605.6 | 343605.6 | 343605.6 | 213 | |||||||||||||
醫(yī)療保險 | 81805.5 | 81805.5 | 81805.5 | 213 | ||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | 10907.4 | 10907.4 | 10907.4 | 213 | ||||||||||||||
職業(yè)-金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費 | 38700 | 38700 | 38700 | 213 | |||||||||||||
印刷費 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
水費 | 6450 | 6450 | 6450 | 213 | ||||||||||||||
電費 | 25800 | 25800 | 25800 | 213 | ||||||||||||||
郵電費 | 43000 | 43000 | 43000 | 213 | ||||||||||||||
物業(yè)管理費 | 30100 | 30100 | 30100 | 213 | ||||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
其他交通費 | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
差旅費 | 51600 | 51600 | 51600 | 213 | ||||||||||||||
維修費 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
會議費 | 30000 | 30000 | 30000 | 213 | ||||||||||||||
勞務(wù)費 | 0 | |||||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 15050 | 15050 | 15050 | 213 | ||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 21500 | 21500 | 21500 | 213 | ||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 36712.56 | 36712.56 | 36712.56 | 213 | ||||||||||||||
福利費 | 26893.5 | 26893.5 | 26893.5 | 213 | ||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
黨建經(jīng)費 | 黨建工作與宣傳經(jīng)費 | 51540.84 | 51540.84 | 51540.84 | 213 | |||||||||||||
庫區(qū)“兩!毙麄 | 宣傳費 | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
庫區(qū)村干部培訓(xùn) | 培訓(xùn)費 | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
庫區(qū)拆違控建 | 工作經(jīng)費 | 300000 | 300000 | 300000 | 213 | |||||||||||||
大隊場地租金 | 場地租金 | 60000 | 60000 | 60000 | 213 | |||||||||||||
鐵山水資源保護專項資金 | 專項資金 | 860000 | 860000 | 860000 | 213 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||||||||
備注:請大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩m椛唐泛头⻊(wù)支出、對企事業(yè)單位的補貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級”有支出的必須填寫具體的項目名稱。 |
岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計 | 261094.24 | 61500 |
1、因公出國(境)費用 | ||
2、公務(wù)接待費 | 70819 | 21500 |
3、公務(wù)用車費 | 190275.24 | 40000 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 190275.24 | 40000 |
(2)公務(wù)用車購置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 4 | 4 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 150 | 100 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1500 | 600 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。 |