目 錄
一、岳陽縣發(fā)展和改革局概況
1、部門主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
2、部門決算單位構(gòu)成情況
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收支決算情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
8、政府性基金決算情況說明
三、其他重要事項的情況說明
1、三公經(jīng)費增加變化情況及增減原因說明
2、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、預(yù)算績效情況說明
四、相關(guān)名詞解釋
附件:岳陽縣發(fā)展和改革局2018年度部門決算公開表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
9、整體支出績效表
10、項目支出績效表
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年部門決算說明
一、岳陽縣發(fā)展和改革局概況
岳陽縣發(fā)展和改革局,為縣人民政府工作部門,是全額財政撥款行政單位。
(一)主要職能及機構(gòu)設(shè)置情況
(1)主要職能
1、擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃與專項規(guī)劃;提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議,受縣人民政府委托向縣人民代表大會提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
2、研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題,調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟運行。
3、匯總社會資金總體運行情況,參與制定財政、金融、土地政策并綜合分析政策執(zhí)行效果;會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制,統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)等投資基金的發(fā)展和制度建設(shè)。
4、指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革,研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革方案,會同有關(guān)部門搞好專項改革之間的銜接;指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作,參與協(xié)調(diào)推進“兩型”社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)工作。
5、擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施;統(tǒng)籌安排縣級財政性建設(shè)資金和投資項目,編制下達政府投資年度計劃;規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局,按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核、備案跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域和涉及綜合平衡、重大布局的重大建設(shè)項目、外資項目、境外投資項目;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策;指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導(dǎo)民間投資方向;牽頭組織編制特重大自然災(zāi)害的災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題;研究提出縣重點建設(shè)項目計劃,組織開展重大建設(shè)項目稽察;負責(zé)政府投資項目代建制實施的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
6、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,負責(zé)綜合交通運輸體系規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題;負責(zé)制定發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,研究提出新型工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的政策措施;會同有關(guān)部門研究擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
7、擬訂并組織實施全縣以工代賑規(guī)劃和計劃;參與研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;制定開發(fā)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作。
8、承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量平衡計劃并監(jiān)督執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟運行情況對計劃進行調(diào)整;擬訂重要戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負責(zé)組織收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備;牽頭負責(zé)全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。
9、負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃。擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策;參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革;研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策;參與推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作。
10、研究分析經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題,研究提出能源消費總量控制目標的建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃、政策并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)文明建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,會同有關(guān)部門提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施;綜合協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作;完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查制度;組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并協(xié)調(diào)實施。
11、編制和執(zhí)行全縣價格改革規(guī)劃,擬訂并組織實施價格政策;監(jiān)測、分析市場價格形勢,組織實施價格總水平調(diào)控;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作;組織實施價格調(diào)節(jié)基金政策,依法對重大自然災(zāi)害和特殊時期實施臨時價格干預(yù)措施,負責(zé)價格公共服務(wù)工作;指導(dǎo)并組織實施價格監(jiān)督檢查和反壟斷工作,依法查處價格違法和壟斷行為;負責(zé)價格成本調(diào)查和監(jiān)審。
12、研究制定推進社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施,統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè),促進信用信息資源的整合與運用,協(xié)調(diào)社會信用體系建設(shè)的重大問題。
13、研究擬訂推進經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,并組織實施有關(guān)工作。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(2)機構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣發(fā)展和改革局共有干部職工87人,其中:在職人員60人(全額撥款57人)、退休24人、臨聘人員3人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個:辦公室(人事股)、國民經(jīng)濟綜合和規(guī)劃股(經(jīng)濟體制綜合改革辦)、法制股(行政審批辦公室、縣招標投標管理辦公室、重大項目稽察特派員辦公室)、固定資產(chǎn)投資股(縣政府投資項目代建制管理辦公室)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展股(園區(qū)管理辦公室)、農(nóng)村經(jīng)濟股(以工代賑辦公室)、工業(yè)和資源節(jié)約環(huán)境保護股(“兩型”社會建設(shè)辦公室)、財貿(mào)服務(wù)業(yè)股(縣國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室)、社會事業(yè)發(fā)展股、價格管理股、收費管理股、能源股。下屬5個二級機構(gòu):岳陽縣價格監(jiān)督檢查所、岳陽縣價格成本調(diào)查隊、岳陽縣價格認證中心、岳陽縣經(jīng)濟信息中心、岳陽縣節(jié)能監(jiān)察中心。
(二)部門決算單位構(gòu)成情況
岳陽縣發(fā)展和改革局屬財政全額撥款的行政一級預(yù)算單位,所有二級機構(gòu)財務(wù)由縣發(fā)改局局機關(guān)統(tǒng)一核算,沒有其他二級決算單位。
二、2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況
2018年度收入總計912.88萬元,支出總計912.88萬元,與2017年相比,增加110.87萬元,增長13.82%。主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補貼增加,導(dǎo)致各方費用也相應(yīng)增加。
2、收入決算情況說明
2018年收入912.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元,比上年增加13.82%,占本年總收入100%。
3、支出決算情況說明
岳陽縣發(fā)展和改革局2018年決算總支出合計912.88萬元,比上年增加13.82%。其中工資福利支出594.54萬元,占總支出的65.13%;一般商品和服務(wù)支出310.38萬元,占總支出的34%;對個人和家庭補助支出7.96元,占總支出的0.87%。
4、財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入總計912.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財政撥款支出總計912.88萬元,與2017年相比,增長13.82%。2018年度財政撥款支出均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元,占總支出的65.13%;一般商品和服務(wù)支出310.38萬元,占總支出的34%;對個人和家庭補助支出7.96元,占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補貼增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。
5、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2018年度財政撥款收入總計912.88萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入747.88萬元、含納入預(yù)算管理非稅收入撥款165萬元。2018年度財政撥款支出總計912.88萬元,與2017年相比,增長13.82%。2018年度財政撥款支出均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。其中工資福利支出594.54萬元,占總支出的65.13%;一般商品和服務(wù)支出310.38萬元,占總支出的34%;對個人和家庭補助支出7.96元,占總支出的0.87%。支出增加的主要原因是人員增加及按政策工資調(diào)整、新增公車改革參改人員公務(wù)交通補貼增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出819.75萬元。
1、工資福利支出594.54萬元。
其中:基本工資212.22萬元、津補貼支出130.86萬元、獎金58.99萬元、伙食補助17.51萬元、績效工資31.60萬元、基本養(yǎng)老保險繳費54.94萬元、職業(yè)年金21.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.95萬元、其他社會保障繳費2.88萬元、住房公積金41.00萬元、醫(yī)療費9.22萬元。
2、一般商品和服務(wù)支出310.38萬元。
其中:辦公費31.77萬元、印刷費18.67萬元、咨詢費21萬元、水費1900元、電費2.02萬元、郵電費4.63萬元、物業(yè)管理費3.78萬元、差旅費4.38萬元、維修費5萬元、會議費5.85萬元、培訓(xùn)費1.61萬元、招待費9.44萬元、勞務(wù)費16.85萬元、委托業(yè)務(wù)費21.7萬元、工會經(jīng)費29.10萬元、其他交通費用35.26萬元、其他商品支出99.13萬元。
3、對個人和家庭補助支出7.96萬元。
其中:生活補助1.39萬元、獎勵金4.38萬元。
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元,因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革,本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛;公務(wù)接待費決算數(shù)為9.44萬元,比2017年減少5.36萬元,公務(wù)接待共160批1200人次;2018年無因公出國(境)費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
8、政府性基金決算情況說明
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、其他重要事項情況說明
1、三公經(jīng)費增加變化情況及增減原因說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為0萬元,公務(wù)用車保有量0輛;公務(wù)接待費決算數(shù)為9.44萬元,比2017年減少5.36萬元,公務(wù)接待共160批1200人次;2018年無因公出國(境)費支出。減少原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
2、機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽縣發(fā)展和改革局機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算217.25萬元。比2017年增加96.43萬元。主要原因是人員增加導(dǎo)致開支增加。
3、國有資產(chǎn)占有情況
年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
4、政府采購支出情況
本年度政府采購計劃采購總額5.72萬元,其中貨物類5.72萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。
5、績效目標情況說明
2018年以來,岳陽縣發(fā)改局在上級業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)和縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持高質(zhì)量發(fā)展理念,大力踐行“一線工作法”,攻堅克難,創(chuàng)新求為,大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“三大攻堅戰(zhàn)”、鄉(xiāng)村振興、項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,取得了一定的成績。
(1)聚焦發(fā)展大局,強化戰(zhàn)略謀劃,服務(wù)決策能力水平有新提高。一是聚焦全局,牽頭推進各類計劃規(guī)劃。編制了《岳陽縣“十三五”規(guī)劃綱要中期評估及2018年上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告》《關(guān)于岳陽縣2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2019年計劃(草案)報告》。二是著眼長遠,做好重點項目謀劃。編制了《2017年項目實施情況和2018年項目計劃草案》《2018年岳陽縣爭取國家重點投入項目計劃》《縣重點建設(shè)項目計劃》《2018年沿江環(huán)湖經(jīng)濟發(fā)展儲備項目庫》《長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展示范項目》《岳陽縣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板重點項目》。三是咬住目標,抓好經(jīng)濟運行調(diào)度。加強經(jīng)濟運行調(diào)研、監(jiān)測、分析,完成了半年、全年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃運行情況報告,為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù)。
(2)聚焦發(fā)展短板,狠抓有效投資,促進經(jīng)濟穩(wěn)定增長有新作為。一是加快推進重點項目建設(shè)。納入市“雙百工程”的重大建設(shè)項目7個,年度計劃完成投資13億元,已完成投資15.21億元,完成投資率117%;市定重大前期項目11個,計劃開工項目6個,已開工項目7個,開工率116.7%。二是持續(xù)加強項目資金保障。認真研究國家產(chǎn)業(yè)政策、投資導(dǎo)向,積極向上爭取各類項目資金。全縣已落實計劃或下達資金項目133個,落實資金28.27億元,同比增長19.68%;落實融資10億元。其中,我局爭取國家中央預(yù)算內(nèi)投資的棚改配套、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生等方面項目15個,共爭取到位資金20704萬元。三是依法行政把好項目審批。全年共受理、承辦行政審批事項227件,涉及投資額353.26億元,其中政府投資項目審批60件、招標事項核準66件、企業(yè)投資項目備案101件。
(3)聚焦項目監(jiān)管,保障公平合法,高效推進項目建設(shè)有新舉措。一是深入開展項目稽查。全面清理梳查中央、省預(yù)算內(nèi)投資項目招投標、監(jiān)理、資金使用情況,對存在的問題及時督促整改。二是嚴格招標投標管理。廢除一切除法律法規(guī)規(guī)定外的招投標前置性核準、備案條件,加強招投標活動全過程監(jiān)管,現(xiàn)場監(jiān)督項目招投標25次,確保了我縣公共資源交易市場運行規(guī)范有序。三是加強項目調(diào)度。我們對省、市、縣重大項目建立臺帳,明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位,做到日跟蹤、月調(diào)度、季講評,強力推進項目建設(shè)。
(4)聚焦精準脫貧,提高脫貧成效,堅決打贏幫扶脫貧攻堅戰(zhàn)。一是做好駐村扶貧幫扶工作。嚴格按照“局長下沉”“干部包戶”等行動要求,扎實履行駐村幫扶職責(zé),精準施策,對口幫扶。全年累計發(fā)放產(chǎn)業(yè)和務(wù)工獎補資金18萬元;集中安置16戶41人,完成新建或修繕加固21戶“四類人員”;教育助學(xué)幫扶43人。完成7.8公里村道硬化與拓寬改造、400余人口安全飲水改造,新增變壓器1臺、維修加固山塘1口等。二是做好易地扶貧搬遷工作。2018年易地扶貧搬遷1280人,目前9個集中安置點全部竣工驗收。三是認真落實行業(yè)扶貧。22個村23個點實施光伏扶貧項目,落實省預(yù)算內(nèi)資金200多萬元。
(5)聚焦瓶頸制約,深化改革創(chuàng)新,推進重大改革任務(wù)有新突破。一是抓好項目審批提速增效。全面推行了投資項目在線審批和企業(yè)投資項目備案承諾制,強力推進“最多跑一次”改革,真正做到“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”。截止2018年12月底,我縣累計網(wǎng)上申報項目776個,名列全省前茅。二是改善市場經(jīng)營環(huán)境。嚴格執(zhí)行《岳陽縣政府性投資重點項目管理暫行辦法》,強化政府性投資項目監(jiān)管。出臺了《岳陽縣社會信用體系建設(shè)實施意見》《岳陽縣開展守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒的實施意見》《岳陽縣信用信息資源目錄清單》,啟動了公共信用信息平臺建設(shè);健全經(jīng)營者價格誠信檔案,推進明碼實價,累計對全縣20多萬宗商品物品進行明碼標價。三是深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。全面清理規(guī)范涉企收費,營造良好的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。及時公布了《岳陽縣政府定價的涉企行政審批前置服務(wù)收費目錄清單》和《岳陽縣行政事業(yè)收費和政府定價經(jīng)營服務(wù)性收費項目標準清單》,取消涉企項目10項,為企業(yè)減負1000多萬元。
(6)聚焦民生福祉,強化服務(wù)供給,提升人民生活品質(zhì)有新成績。一是價格監(jiān)測調(diào)控不斷加強。全年編制了《價格監(jiān)測簡報》12期。重新核定調(diào)整巡游出租車運價、農(nóng)村道路客運票價、農(nóng)村集中供水價格、堅決落實商品房“一房一價”的明碼標價工作;進一步規(guī)范我縣商品住房銷售價格行為,堅決整治房產(chǎn)銷售中的“搭車”收費行為,督促清退違規(guī)價款100萬余元,維護市場價格穩(wěn)定。二是價格監(jiān)管力度進步加大。大力推進依法治價和價格監(jiān)督檢查工作,加強對教育、醫(yī)療服務(wù)、藥品、涉農(nóng)涉企收費、節(jié)日和日常市場等民生價格監(jiān)管。全年共查處違價案件31余起,查獲違價金額167.5萬元,已收繳財政176萬元;開展市場價格巡查60余次,共清退給消費者價款近500萬元。全面跟蹤“12345”公眾熱線工單和12358價格舉報業(yè)務(wù)處理平臺受理案件的處理,累計受理咨詢、投訴257起。三是價格認證工作規(guī)范有序。受理各種價格認定案件480起,其中涉刑案件465起,占96.9%,行政案件15起,占3.1%。完成辦結(jié)案件455起,結(jié)案率達到94.8%。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
10、各單位可以根據(jù)具體情況增加。
附件:2018年度岳陽縣發(fā)展和改革局部門決算公開表格