部門(單位)名稱 岳陽縣人力資源和社會保障局
預(yù)算編碼 068
評價方式:部門(單位)績效自評
填報人:隋偉
聯(lián)系電話: 7608823
報告日期: 2021年 7月 08 日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
易鶯 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
7608823 |
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人員編制 |
143 |
實有人數(shù) |
143 |
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職能職責(zé)概述 |
負(fù)責(zé)全縣社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、工傷保險的組織、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作。 |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、推進(jìn)社會保險全覆蓋。 2、以擴大就業(yè)為重點,統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)充分就業(yè)。 3、以執(zhí)法維權(quán)為重點,著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動關(guān)系。 4、以規(guī)范人事人才管理為重點,穩(wěn)步提高人事人才保障能力。 5、以落實改革為重點,加快完善社會保障體系。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1.基金征繳:全年征繳各類基金6.8218億元,參保1336006人次,全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。 2.就業(yè)服務(wù)方面:繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)+項目指導(dǎo)+小額擔(dān)保貸款”服務(wù)體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)的主渠道。全年,城鎮(zhèn)新增就業(yè)4489人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在2.8%以內(nèi);小額擔(dān)保貸款助力創(chuàng)業(yè),新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5523萬元,完成目標(biāo)任務(wù)2900萬元的191.5%。 3.執(zhí)法維權(quán)方面:全年共計為1617位農(nóng)民工討回欠薪金額1637萬元。全年勞動人事爭議仲裁院結(jié)案50起,涉案金額502萬。其中,為農(nóng)民工仲裁維權(quán)案件38起,維權(quán)金額295萬元。 4.人事人才方面:積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。認(rèn)真做好全縣公務(wù)員考錄初審、復(fù)審等工作。根據(jù)全縣人員需求與編制空缺,嚴(yán)格專業(yè)設(shè)置,申報了11個職位75名(鄉(xiāng)鎮(zhèn)45名)公務(wù)員或參公人員的招錄計劃,并按照市局的要求,嚴(yán)謹(jǐn)、順利地完成了網(wǎng)上報名,現(xiàn)場資格審查和招錄工作。我局今年辦理全縣機關(guān)事業(yè)單位工作人員考核合格晉升工資級別(薪級、檔次)增資審批13490人次;辦理晉升職務(wù)職級、職稱晉升、事業(yè)單位崗位設(shè)置工資審批529人次;辦理退伍安置、事業(yè)單位公開招聘人員工資審批310人次;辦理人事調(diào)配等調(diào)動人員的條件認(rèn)定、工資套改等調(diào)動工資審批109人次;辦理機關(guān)事業(yè)單位符合退休條件人員退休審批348人次;辦理機關(guān)事業(yè)單位死亡工作人員的相關(guān)撫恤審批224人次;辦理其它工資福利審批310人次。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
3742.39 |
680.04 |
3062.34 |
189.26 |
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1、局機關(guān) |
1,795.94 |
427.68 |
1,179.01 |
189.26 |
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2、機關(guān)養(yǎng)老 |
125.7 |
4.87 |
120.83 |
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3、社保 |
522.26 |
522.26 |
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4、就業(yè)服務(wù)中心 |
1066.04 |
246.19 |
819.85 |
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5、工傷中心 |
132.39 |
132.39 |
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7、人才中心 |
100.05 |
1.3 |
98.75 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
3190.51 |
2,257.67 |
1446.14 |
811.53 |
932.84 |
551.87 |
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1、局機關(guān) |
1,457.91 |
1,294.48 |
795.01 |
499.47 |
163.43 |
338.03 |
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2、機關(guān)養(yǎng)老 |
125.67 |
125.67 |
93.5 |
32.16 |
0.03 |
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3、社保 |
371.76 |
371.76 |
202.4 |
169.37 |
150.49 |
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4、就業(yè)服務(wù)中心 |
1016.1 |
246.68 |
182.41 |
64.27 |
769.41 |
49.95 |
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5、工傷中心 |
132.39 |
132.390 |
108.27 |
24.12 |
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6、人才中心 |
86.68 |
86.68 |
64.54 |
22.14 |
13.37 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運維費 |
公務(wù)用車購置費 |
因公出國費 |
會議費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
13.94 |
10 |
3.94 |
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1、局機關(guān) |
5.83 |
5.83 |
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2、機關(guān)養(yǎng)老 |
1.54 |
1.54 |
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3、社保 |
4.03 |
0.15 |
3.88 |
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4、就業(yè)服務(wù)中心 |
1.37 |
1.37 |
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5、工傷中心 |
0.06 |
0.06 |
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6、人才中心 |
1.11 |
1.11 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
1851.09 |
1851.09 |
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1、局機關(guān) |
1358.36 |
1358.36 |
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2、機關(guān)養(yǎng)老 |
7.12 |
7.12 |
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3、社保 |
301.23 |
301.23 |
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4、就業(yè)服務(wù)中心 |
107.67 |
107.67 |
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5、工傷中心 |
25.81 |
25.81 |
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6、人才中心 |
0.64 |
0.64 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成 |
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目標(biāo)1:全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 目標(biāo)2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 目標(biāo)3:養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。 |
1、全年預(yù)算申請到位和下達(dá)數(shù)量均為100%,三公經(jīng)費合計13.94萬元,變動率≤0。 2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達(dá)到100%。 |
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整體支出 績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效內(nèi)容 |
績效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容) |
質(zhì)量指標(biāo) |
三公經(jīng)費控制率 |
100% |
100% |
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政府采購執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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公務(wù)卡刷卡率 |
40% |
60% |
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固定資產(chǎn)利用率 |
100% |
100% |
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養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率 |
100% |
100% |
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數(shù)量指標(biāo) |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
≤0 |
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社會養(yǎng)老保險 |
44000 |
44000 |
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機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險 |
30100 |
30100 |
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城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 |
12800 |
12800 |
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工傷保險 |
2054 |
2054 |
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失業(yè)保險 |
385.7 |
385.7 |
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時效指標(biāo) |
專項資金到位率 |
春節(jié)前下達(dá)全部資金95%以上,結(jié)余不超過上年結(jié)轉(zhuǎn) |
春節(jié)前下達(dá)全部資金100% |
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成本指標(biāo) |
財政支出績效目標(biāo) |
3062 |
3062 |
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效益目標(biāo) (預(yù)期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障率進(jìn)一步提高 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險、農(nóng)村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
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社會公眾或服務(wù)對象滿意度 |
社會公眾滿意度 |
95% |
98% |
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績效自評綜合得分 |
98 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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李君梅 |
黨組書記、局長 |
人社局 |
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付海霞 |
副局長 |
人社局 |
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易 鶯 |
計財股長 |
人社局 |
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隋偉 |
會 計 |
人社局 |
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鐘雯 |
會 計 |
人社局 |
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評價組組長(簽字): 自評真實可靠,績效明顯。 2021 年 07 月 12 日 |
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部門(單位)意見: 自評真實可靠,績效明顯。 部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 2021 年 07 月 12 日 |
填報人(簽名): 隋偉 聯(lián)系電話:7608823
岳陽人力資源和社會保障局 2020年部門整體財政支出績效 自評報告 一、部門基本概況 (一)職能職責(zé) 1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省人社廳的方針、政策和法律、法規(guī)。 2、負(fù)責(zé)勞動力市場建設(shè),完善市場就業(yè)機制,組織開展勞務(wù)交流,指導(dǎo)并組織農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)與跨地區(qū)有序流動工作;組織下崗、失業(yè)人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn);實施勞動力預(yù)備制建設(shè),開展就業(yè)前培訓(xùn);開展創(chuàng)業(yè)貸款工作;對全縣勞動就業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險基金的征繳、發(fā)放工作。 3、負(fù)責(zé)企業(yè)養(yǎng)老保險政策宣傳;負(fù)責(zé)辦理繳費人社會保險登記、變更登記、注銷登記及年檢工作;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險繳費申報的審核、繳費基數(shù)的核定及機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險的征繳和清欠工作;負(fù)責(zé)繳費人臺帳、卡片、申報表、明細(xì)表的建立和管理,錄入和管理個人賬戶,打印和發(fā)放個人賬戶對帳單;建立和管理非公有制企業(yè)職工、個體戶、自由職業(yè)者的檔案;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險的查詢和接續(xù)以及個人帳戶的轉(zhuǎn)移和支付;對職工退休進(jìn)行審核、計算養(yǎng)老金待遇;對離退休職工的人員增減進(jìn)行調(diào)整,審核辦理離退休職工、在職職工死亡后的社會保險待遇;對繳費單位的繳費情況進(jìn)行稽核,對養(yǎng)老金的領(lǐng)取資格進(jìn)行認(rèn)定。 4、負(fù)責(zé)對工傷定點醫(yī)療機構(gòu)、職業(yè)康復(fù)機構(gòu)的協(xié)議簽訂及管理;負(fù)責(zé)參保職工因工負(fù)傷醫(yī)療期間的醫(yī)療跟蹤管理工作,辦理轉(zhuǎn)外地治療的有關(guān)手續(xù);負(fù)責(zé)工傷職工待遇審核,支付和工亡職工供養(yǎng)遺屬的待遇項目審核、支付。 (二)機構(gòu)設(shè)置 岳陽縣人力資源和社會保障局有內(nèi)設(shè)股室18個,下轄社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心等7個二級機構(gòu),14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源社會保障站和15個社區(qū)人力資源社會保障服務(wù)中心。全系統(tǒng)共有干部職工161人(其中離退休39人),黨員109人,大專及其以上學(xué)歷120人,副科級及其以上干部26人。 (三)部門預(yù)算單位構(gòu)成 本單位所屬二級社會保險服務(wù)中心、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險服務(wù)中心、勞動就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險基金管理服務(wù)中心為財務(wù)獨立核算二級機構(gòu),因此2021年度部門預(yù)算為包括本級預(yù)算以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。 二、單位整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2020年基本支出共計2257.67萬元,主要用于人員支出1446.13萬元,公用支出811.53萬元,其中“三公”經(jīng)費合計13.94萬元,包括公務(wù)接待費110萬。 (二)專項支出 2020年財政預(yù)算安排專項資金932.84萬,專項資金按實際情況實行了?顚S,單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。 三、績效分析 預(yù)算管理 1、控制日常公用經(jīng)費開支,年日常公用經(jīng)費811.53萬元,主要用于人員經(jīng)費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設(shè)備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經(jīng)費控制率100%。 3、管理制度健全,按照縣財政有關(guān)文件,嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。 4、預(yù)決算信息公開性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時間在政府網(wǎng)站公開預(yù)決算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資料真實、完整、準(zhǔn)確。 四、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務(wù)工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務(wù)工作水平越來越高。 五、改進(jìn)措施 1、進(jìn)一步完善財務(wù)制度,規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。 2、充實財務(wù)人員,加強財務(wù)人員培訓(xùn),不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)。 六、評分結(jié)論 綜合以上各項指標(biāo),財務(wù)管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到96分,自評結(jié)果:優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強預(yù)算管理,嚴(yán)格控制各項經(jīng)費的開支,提高經(jīng)費的使用效率。 2020年7月12日 |