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岳陽縣鐵山渠道管理所2016年預算收支總表
來源:縣水務(wù)局   2016-09-11 00:00
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收                  入 支                  出
項         目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預算數(shù) 項         目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預算數(shù)
一、公共財政撥款(補助)  2,164,380.00   3,546,311.00  一、基本支出  2,670,371.00   3,546,311.00 
    1、經(jīng)費撥款  2,164,380.00   3,546,311.00       1、工資福利支出  1,889,012.00   2,436,991.00 
    2、納入預算管理的非稅收入拔款          2、一般商品和服務(wù)支出  629,599.00   294,819.00 
     (1)專項收入          3、對個人和家庭的補助  151,760.00   314,501.00 
     (2)行政事業(yè)性收費收入     二、項目支出    
     (3)罰沒收入          1、專項商品和服務(wù)支出    
     (4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入          2、對企事業(yè)單位的補貼    
     (5)其他收入          3、債務(wù)還本付息支出    
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款          4、基本建設(shè)支出  769,045.00   500,000.00 
三、政府性基金撥款          5、其他資本性支出    
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入          6、其他支出    
五、上級補助收入  721,300.00    三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
六、附屬單位繳款     四、對附屬單位補助支出    
七、其他收入  226,407.00    五、上繳上級支出    
八、上-結(jié)余          
收  入  總  計  3,112,087.00   3,546,311.00  支  出  總  計  3,439,416.00   3,546,311.00