部門(單位)名稱: 岳陽縣財政局
預 算 編 碼: 025001
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構:部門(單位)評價組
報告日期: 2021 年7 月31 日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李志新 |
聯(lián)絡電話 |
7648013 |
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人員編制 |
113 |
實有人數 |
165 |
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職能職責概述 |
1.資源配置;2.穩(wěn)定經濟;3.監(jiān)督管理;4.協(xié)調配合;5.服務群眾。 |
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年度主要 工作內容 |
1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質量; 2促結構調整,助力經濟高質量發(fā)展; 3惠民生增利,確保民生實事落地生根; 4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序; 5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
2020年,突如其來的新冠肺炎疫情使財政減收增支壓力加大,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,全面落實減稅降費政策,嚴格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿,使財政實力不斷壯大,服務發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結轉 |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關及二級機構匯總 |
1674.1 |
123.7 |
1499.64 |
50.8 |
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1、局機關 |
1674.1 |
123.7 |
1499.64 |
50.8 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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部門(單位)年度支出和結余情況(萬元) |
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機構名稱 |
支出合計 |
其中: |
結余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結余 |
累計結余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關及二級機構匯總 |
1534.07 |
1277.64 |
1169.64 |
108 |
256.43 |
140.03 |
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1、局機關 |
1534.07 |
1277.64 |
1169.64 |
108 |
256.43 |
140.03 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
三公經費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關及二級機構匯總 |
8.1 |
8.1 |
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1、局機關 |
8.1 |
8.1 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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機構名稱 |
固定資產 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產 |
出租固定資產 |
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局機關及二級機構匯總 |
1094.1 |
1094.1 |
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1、局機關 |
1094.1 |
1094.1 |
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2、二級機構1 |
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3、二級機構2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質量; 2促結構調整,助力經濟高質量發(fā)展; 3惠民生增利,確保民生實事落地生根; 4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序; 5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。 |
(一)培財源、強征管,創(chuàng)新支持方式,聚力化解增收提質矛盾。 (二)補短板、強弱項,厲行勤儉節(jié)約,聚力化解減收擴支矛盾。 (三)明初心、擔使命,創(chuàng)新工作路徑,聚力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。 (四)建機制、推改革,瞄準財政質效,聚力解決服務群眾的熱點難點問題。 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化) |
質量指標 |
財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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三公經費控制率 |
100% |
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數量指標 |
政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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固定資產利用率 |
100% |
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時效指標 |
嚴格按照分月計劃 |
100% |
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其他業(yè)務推進 |
100% |
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成本指標 |
按預算執(zhí)行方案 |
100% |
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專項資金推進 |
100% |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指確保資金安全 |
100% |
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經濟效益 |
確保精準扶貧 |
100% |
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生態(tài)效益 |
優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 |
100% |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
服務社會公眾 |
滿意 |
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績效自評綜合得分 |
98分 |
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評價等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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龍洛陽 |
副局長 |
岳陽縣財政局 |
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李志新 |
股長 |
岳陽縣財政局 |
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劉曉波 |
會計 |
岳陽縣財政局 |
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楊五華 |
出納 |
岳陽縣財政局 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名):劉曉波 聯(lián)系電話:7648013
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門基本概況 1、職能職責及機構設置情況 (一)主要職能 1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。 2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。 3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度,推進財政體制改革。 4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。 5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。 6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調整方案并組織實施,按照規(guī)定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。 7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產,制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。 8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理,按規(guī)定管理資產評估工作。 9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。 10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。 11、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。 12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。 13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。 14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 (二)機構設置 1、財政局共設辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業(yè)農村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經濟貿易股、財政投資評審中心、會計股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數165人,其中,在職113人,離退休52人。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 2020年縣財政局基本支出共計1385.7萬元,主要用于人員支出1277.7萬元,公用支出108萬元,其中“三公”經費合計8.1萬元,包括公務接待費8.1萬。 (二)專項支出 1、2020年財政預算安排縣財政局專項資金222萬元,主要是全縣網絡維護等;2、專項資金實際使用148.37萬,還有52.8萬元網絡資金未及時支付;3、專項資金按實際情況實行了專款專用,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析(2020年財政局機關沒有專項支出) (二)專項管理情況分析 四、部門(單位)整體支出績效情況 1、控制日常公用經費開支,年日常公用經費108萬元,主要用于人員經費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。 2、“三公”經費控制率100%。 3、管理制度健全,按照縣財政有關文件,嚴格按照制度執(zhí)行。 4、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內容、時間在政府網站公開預決算信息,做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。 五、存在的主要問題 1、監(jiān)督管理機制還有待加強 2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。 六、改進措施和有關建議 1、進一步完善財務制度,規(guī)范財經紀律,嚴格控制非生產性開支。 2、充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質。 3、綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率.. |