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岳陽縣財政局2020年度整體支出績效評價自評報告
來源:縣財政局   2021-07-28 15:38
瀏覽量:1 | | | |

部門(單位)名稱:   岳陽縣財政局

預 算 編 碼: 025001

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機構:部門(單位)評價組

報告日期: 2021  年7   月31   日

岳陽縣財政局(制)

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

李志新

聯(lián)絡電話

7648013

人員編制

113

實有人數

165

職能職責概述

1.資源配置;2.穩(wěn)定經濟;3.監(jiān)督管理;4.協(xié)調配合;5.服務群眾。

年度主要

工作內容

1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質量;

2促結構調整,助力經濟高質量發(fā)展;

3惠民生增利,確保民生實事落地生根;

4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序;

5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。

年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

2020年,突如其來的新冠肺炎疫情使財政減收增支壓力加大,縣財政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,全面落實減稅降費政策,嚴格執(zhí)行財政支出管控,全力推動做好“六穩(wěn)”工作、落實“六!比蝿,使財政實力不斷壯大,服務發(fā)展、穩(wěn)定大局的能力顯著提升。

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬元)

機構名稱

收入合計

其中:

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1674.1

123.7

1499.64

50.8

1、局機關

1674.1

123.7

1499.64

50.8

2、二級機構1

3、二級機構2

部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

機構名稱

支出合計

其中:

結余

基本支出

其中:

項目支出

當年結余

累計結余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

1、局機關

1534.07

1277.64

1169.64

108

256.43

140.03

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中:

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

8.1

8.1

1、局機關

8.1

8.1

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中:

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

1094.1

1094.1

1、局機關

1094.1

1094.1

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門(單位)整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1抓預算執(zhí)行,提高財政收支質量;

2促結構調整,助力經濟高質量發(fā)展;

3惠民生增利,確保民生實事落地生根;

4防債務風險,確保財政運行平穩(wěn)有序;

5強監(jiān)督力度,確保財政管理提績增效。

(一)培財源、強征管,創(chuàng)新支持方式,聚力化解增收提質矛盾。

(二)補短板、強弱項,厲行勤儉節(jié)約,聚力化解減收擴支矛盾。

(三)明初心、擔使命,創(chuàng)新工作路徑,聚力支持打好三大攻堅戰(zhàn)。

(四)建機制、推改革,瞄準財政質效,聚力解決服務群眾的熱點難點問題。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

(部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據部門實際進行調整細化)

質量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

三公經費控制率

100%

數量指標

政府采購執(zhí)行率

100%

固定資產利用率

100%

時效指標

嚴格按照分月計劃

100%

其他業(yè)務推進

100%

成本指標

按預算執(zhí)行方案

100%

專項資金推進

100%

效益目標

(預期實現(xiàn)的效益)

社會效益

指確保資金安全

100%

經濟效益

確保精準扶貧

100%

生態(tài)效益

優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

100%

社會公眾或服務對象滿意度

服務社會公眾

滿意

績效自評綜合得分

98分

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍洛陽

副局長

岳陽縣財政局

李志新

股長

岳陽縣財政局

劉曉波

會計

岳陽縣財政局

楊五華

出納

岳陽縣財政局

評價組組長(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見:

部門(單位)負責人(簽章):

年    月    日

填報人(簽名):劉曉波                          聯(lián)系電話:7648013

五、評價報告綜述(文字部分)

一、部門基本概況

1、職能職責及機構設置情況

(一)主要職能

1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策,擬訂和執(zhí)行全縣財政政策、改革方案,指導全縣財政工作;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配政策,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2、起草財政、財務、會計管理等規(guī)章草案,制定和執(zhí)行財政、財務、會計管理的制度及辦法。

3、承擔縣本級各項財政收支管理的責任。負責編制年度縣本級預算決算草案并組織執(zhí)行。代編全縣財政收支預算,匯總全縣財政總決算;受縣人民政府委托,向縣人大報告縣本級、全縣預算、預算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂縣本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。完善轉移支付制度,推進財政體制改革。

4、負責政府非稅收入管理,負責政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據。按規(guī)定管理彩票資金。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監(jiān)督縣本級國庫業(yè)務,按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負責制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。

6、貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和稅收調整政策,反饋政策執(zhí)行情況,及時提出調整方案并組織實施,按照規(guī)定權限,辦理申報地方稅收減免的有關工作。按規(guī)定承擔地方關稅管理的有關工作。

7、負責制定全縣行政事業(yè)單位國有資產管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產,制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。負責控制社會集團購買力工作。負責財政預算內行政、事業(yè)單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責審核和匯總編制全縣國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施企業(yè)財務制度,參與擬訂企業(yè)國有資產管理相關制度,負責縣級國有宣傳文化、金融類企業(yè)的國有資產管理,按規(guī)定管理資產評估工作。

9、負責辦理和監(jiān)督縣財政的經濟發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款,參與擬訂縣建設投資的有關政策,組織實施基本建設財務制度,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。負責農業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

10、會同有關部門管理縣財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編制縣社會保障預決草案。

11、貫徹執(zhí)行政府內外債務管理的政策,防范財政風險。負責統(tǒng)一管理縣政府外債,制定基本管理制度。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款。承擔財稅領域交流與合作的具體工作。

12、負責管理全縣的會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為,組織實施國家統(tǒng)一的會計制度,組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章,指導和管理社會審計。

13、監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

1、財政局共設辦公室、法規(guī)股、信息股、人事股、機關紀委、工會、綜合規(guī)劃股、預算股、 績效評價股、國庫股、教科文股、行政政法股、經濟建設股、社會保障股、農業(yè)農村股、財計股、企業(yè)股、金融債務股、對外經濟貿易股、財政投資評審中心、會計股、自然資源股、政府采購辦、國資管理中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心、財政事務管理中心、、財政監(jiān)管中心、財政集中支付中心等。我局編制102名,其中工勤編制2名。我局年末實有人數165人,其中,在職113人,離退休52人。

二、部門(單位)整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2020年縣財政局基本支出共計1385.7萬元,主要用于人員支出1277.7萬元,公用支出108萬元,其中“三公”經費合計8.1萬元,包括公務接待費8.1萬。

(二)專項支出

1、2020年財政預算安排縣財政局專項資金222萬元,主要是全縣網絡維護等;2、專項資金實際使用148.37萬,還有52.8萬元網絡資金未及時支付;3、專項資金按實際情況實行了專款專用,單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督,保證資金使用的合規(guī)性。

三、部門(單位)專項組織實施情況

(一)專項組織情況分析(2020年財政局機關沒有專項支出)

(二)專項管理情況分析

四、部門(單位)整體支出績效情況

1、控制日常公用經費開支,年日常公用經費108萬元,主要用于人員經費開支,辦公電腦耗材,辦公室日常用品、房屋設備維修及保養(yǎng)等開支。

2、“三公”經費控制率100%。

3、管理制度健全,按照縣財政有關文件,嚴格按照制度執(zhí)行。

4、預決算信息公開性,按照規(guī)定的內容、時間在政府網站公開預決算信息,做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、監(jiān)督管理機制還有待加強

2、財務工作是一個單位的命脈,創(chuàng)新機制正在逐步加強,要求財務工作水平越來越高。

六、改進措施和有關建議

1、進一步完善財務制度,規(guī)范財經紀律,嚴格控制非生產性開支。

2、充實財務人員,加強財務人員培訓,不斷提高財務人員素質。

3、綜合以上各項指標,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,財政局2020年的部門整體支出績效自我評價得到98分,自評結果:優(yōu)秀。建議將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率..

岳陽縣財政局整體支出績效評價評分表.xlsx