單位名稱:榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障救助服務(wù)中心
榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)服務(wù)便民服務(wù)中心,承擔(dān)本轄區(qū)“宣傳教育、人員培訓(xùn)、信息咨詢、等各項公共服務(wù)職能的基礎(chǔ),從實際出發(fā),積極創(chuàng)造條件,拓展的服務(wù)領(lǐng)域和內(nèi)容,開展特色服務(wù),打造服務(wù)品牌等工作。本所共有在編在職人員15人,在崗12人,分流3人,主要依靠財政撥款及征收社會撫養(yǎng)費發(fā)放人員經(jīng)費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。
填報人:李生元
填報期:2016-3-10
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表 | |||||
部門:榮家灣鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障救助服務(wù)中心 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) |
一、一般預(yù)算撥款(補助) | 一、基本支出 | 746600 | |||
1、經(jīng)費撥款(補助) | 625800 | 638000 | 1、工資福利支出 | 489240 | 489240 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務(wù)支出 | 75900 | 86800 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 203160 | 170560 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 100000 | 110000 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | ||||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 100000 | 110000 | ||
五、上級補助收入 | 145000 | 145000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 19100 | |||
七、其他收入 | 92700 | 92700 | 五、上繳上級支出 | ||
八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
收入總計 | 868300 | 875700 | 支出總計 | 875700 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)勞動站2016-部門預(yù)算支出明細表 | |||
單位:元 | |||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
一、基本支出 | 746600 | ||
工資福利支出 | 基本工資 | 184000 | |
規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 145600 | ||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 36000 | ||
績效工資/其他津補貼 | |||
公務(wù)消費補貼 | 16000 | ||
養(yǎng)老保險 | 58240 | ||
醫(yī)療保險 | 12880 | ||
生育保險 | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險 | 3000 | ||
職業(yè)-金 | 14720 | ||
失業(yè)保險金 | |||
其他工資福利支出 | 18800 | ||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 5000 | |
印刷費 | 5000 | ||
水費 | 1000 | ||
電費 | 8000 | ||
郵電費 | |||
物業(yè)管理費 | |||
公務(wù)用運行維護費 | |||
交通費 | 15800 | ||
差旅費 | 3000 | ||
維修費 | 12000 | ||
會議費 | 5000 | ||
勞務(wù)費 | 5000 | ||
培訓(xùn)費 | 3000 | ||
公務(wù)接待費 | 24000 | ||
工會經(jīng)費 | |||
福利費 | |||
其他一般商品和服務(wù)支出 | |||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
退休費 | 86316 | ||
離退休津補貼 | 49244 | ||
醫(yī)療費 | |||
助學(xué)金 | |||
住房公積金 | 35000 | ||
遺屬費 | |||
撫恤金 | |||
獎勵金 | |||
老干費 | |||
其他對個人和家庭的補助 | |||
二、項目支出 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | ||
2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
3、債務(wù)還本付息支出 | |||
4、基本建設(shè)支出 | |||
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | 110000 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | 19100 | ||
五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | |||
合計 | 875700 |