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榮家灣鎮(zhèn)廣播站預(yù)算說明
來源:榮家灣鎮(zhèn)   2016-05-13 00:00
瀏覽量:1 | | | |

單位名稱: 榮家灣鎮(zhèn)廣播站

榮家灣鎮(zhèn)廣播站,承擔(dān)本轄區(qū)“有線數(shù)字電視傳播”以精益求精和良好的服務(wù)態(tài)度為廣大用戶做好宣傳。本站共有7人,在崗5人,退休2人,主要依靠財政撥款及征收有線電視收費和機構(gòu)運轉(zhuǎn)。

填報人:許安紅

填報期:2016-3-10

2016-榮家灣鎮(zhèn)廣播站預(yù)算方案

一、預(yù)算收入

1、廣播站事業(yè)經(jīng)費財政撥款:22萬元。

2、經(jīng)營收入:16萬元。

3、上級撥款:6萬元。

合計預(yù)算收入:44萬元。

二、預(yù)算支出

1、在崗人員工資:5人,工資-平0.7萬元,12個-計發(fā)工資8.4萬元。

2、津補貼和福利:人平2.2萬元,按5人算,計11萬元。

3、財政代扣三金:3.5萬元。

4、退休人員2人:6.9萬元,人平工資3000元*12-=3.6萬元,津補貼1.65萬元*2人=3.3萬元。

5、辦公會議用費:0.4萬元。

6、基本建設(shè)線路維護支出:7.1萬元。

7、償還借款及利息:2萬元。

8、上繳上級支出:1.4萬元。

9、交通費:0.9萬元。

10、公務(wù)接待費:1.2萬元。

11、工作資金、補助:1.2萬元。

合計預(yù)算支出44萬元。

岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)廣播站2016-部門預(yù)算支出明細表
      單位:元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 數(shù)值 備注
一、基本支出    
工資福利支出 基本工資    
規(guī)范性公務(wù)員津補貼 280000  
特殊崗位津貼    
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼    
績效工資/其他津補貼    
公務(wù)消費補貼    
養(yǎng)老保險 18993  
醫(yī)療保險    
生育保險    
殘疾人保障金    
工傷保險    
職業(yè)-金    
失業(yè)保險金    
其他工資福利支出    
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 1000  
印刷費    
水費    
電費    
郵電費 500  
物業(yè)管理費    
公務(wù)用運行維護費    
交通費    
差旅費    
維修費    
會議費 900  
勞務(wù)費    
培訓(xùn)費    
公務(wù)接待費    
工會經(jīng)費    
福利費    
其他一般商品和服務(wù)支出    
對個人和家庭的補助 離休費    
退休費    
離退休津補貼    
醫(yī)療費    
助學(xué)金    
住房公積金 1000  
遺屬費    
撫恤金    
獎勵金 1500  
老干費    
其他對個人和家庭的補助 1400  
二、項目支出 1、專項商品和服務(wù)支出 12000  
2、對企事業(yè)單位的補貼    
3、債務(wù)還本付息支出 5700  
4、基本建設(shè)支出 70000  
5、其他資本性支出    
6、其他支出    
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
四、對附屬單位補助支出 8700  
五、上繳上級支出 16707  
六、結(jié)余    
合計 440000  
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算收支表
部門:榮家灣鎮(zhèn)廣播站       單位:元
收入 支出
項目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預(yù)算數(shù) 項目 2015-執(zhí)行數(shù) 2016-預(yù)算數(shù)
一、一般預(yù)算撥款(補助)     一、基本支出 306800 326893
1、經(jīng)費撥款(補助) 210444 220000 1、工資福利支出 278900 298993
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款     2、一般商品和服務(wù)支出 24000 24000
(1)專項收入     3、對個人和家庭的補助 3900 3900
(2)行政事業(yè)性收費收入     二、項目支出 82700 87700
(3)罰沒收入     1、專項商品和服務(wù)支出    
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入     2、對企事業(yè)單位的補貼    
(5)其他收入     3、債務(wù)還本付息支出 5700 5700
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款     4、基本建設(shè)支出    
三、政府性基金撥款     5、其他資本性支出    
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 150000 160000 6、其他支出 77000 82000
五、上級補助收入 50000 60000 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出    
六、附屬單位繳款     四、對附屬單位補助支出 8700 8700
七、其他收入     五、上繳上級支出 12151 16707
八、上-結(jié)余 0 0 六、結(jié)余 9300  
收入總計 410444 440000 支出總計 410444 440000