岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算公開說明
一、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心職責及機構(gòu)設(shè)置情況
榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心主要負責本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)、農(nóng)技、畜禽水產(chǎn)品新技術(shù)、新品種、新成果和新器械的引進、試驗、示范、推廣;農(nóng)作物病蟲、動物疫病的防治和家畜家禽的檢驗檢疫;農(nóng)業(yè)畜牧水產(chǎn)資源管理和保護;協(xié)助農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)管、-檢-審工作。
本中心共有人員81人,其中在編在崗33人(鎮(zhèn)機關(guān)借用3人),分流人員11人,收集點臨聘人員3人,退休人員34人,主要依靠財政撥款和上級撥付工作經(jīng)費保持運轉(zhuǎn)。
二、2016-度決算表
附表一:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支總表
附表二:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度支出決算明細表
附表三:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度“三公”經(jīng)費決算表
三、岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)推中心預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)決算基本情況
1、-度收支決算情況
2016-度,收入總計506.73萬元,即財政撥款收入344.98萬元,其他收入161.75萬元。2016-度,全-支出總計506.73萬元,其中,基本支出506.73萬元,占比總支出100%。其中,工資福利支出291.40萬元,占總支出的57.51%;商品和服務(wù)支出160.70萬元,占總支出的31.71%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)54.63萬元,占總支出的10.78%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016-公共預(yù)算財政撥款支出506.73萬元,其中:基本支出506.73萬元,系保障部門工資與福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于行政運行、部門服務(wù)等常公用經(jīng)費。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-“三公”經(jīng)費支出合計13.99萬元,通過取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費等一系列的舉措,我單位“三公”經(jīng)費比去-決算數(shù)減少1.27萬元。公務(wù)接待費支出8.67萬元,比去-減少0.78萬元,降低8.25%,主要通過加強內(nèi)部管理,采取規(guī)范財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴格控制接待標準、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生;公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.32萬元,比去-減少0.49萬元,降低8.43%,主要通過規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車逐-進行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度,成效明顯。
4、-度部門運行經(jīng)費決算情況
2016-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出506.73萬元。其中,人員經(jīng)費346.03萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費160.70萬元,用于機關(guān)常維護工作,如水電、物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等方面。
5、-度部門采購支出決算情況
2016-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計2.01萬元,其中貨物類1.32萬元,服務(wù)類0.69萬元,主要用于辦公設(shè)備、耗材采購,網(wǎng)絡(luò)及軟件服務(wù)采購,物業(yè)、苗木、環(huán)衛(wèi)等機關(guān)后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
(二)部門決算分析
2016-決算中,全-支出主要用于基本支出,其中, 工資福利支出占總支出的57.51%;商品和服務(wù)支出占總支出31.71%;對個人和家庭補助支出(含離退休費)占總支出的10.78%,系保障部門正常服務(wù)運行。
(三)下一步措施及建議
2016-,榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)推中心在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù),促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,農(nóng)推中心將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》;強化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善部門公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為審計工作順利開展提供資金保障。
附表:岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算公開表格
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2016-決算數(shù) | 支出按經(jīng)濟科目分類 | 2016-決算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2016-決算數(shù) |
一、公共財政撥款(補助) | 3,449,749.0 | 一、基本支出 | 5,067,278.00 | 201一般公共服務(wù)支出 | 3,460,260.00 |
1、經(jīng)費撥款 | 3,449,749.00 | 1、工資福利支出 | 2913967.00 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 1607018.00 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 546293.00 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 206科學技術(shù)支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險基金支出 | |||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級補助收入 | 1,617,529.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | 1607018.00 | |
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | 214交通運輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費 | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度決算收支明細表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | |||||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計 | 5,067,278.0 | 3,449,749.00 | 3,449,749.00 | 1,617,529.0 | 20100 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1771068.00 | 1771068.00 | 1771068.00 | |||||||||||||
津貼補貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補貼 | 794134.00 | 794134.00 | 794134.00 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 80475.00 | 80475.00 | 80475.00 | |||||||||||||||
績效工資/其他津補貼 | ||||||||||||||||||
社會保障繳費 | 養(yǎng)老保險 | 158867.00 | 158867.00 | 158867.00 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險 | 38965.00 | 38965.00 | 38965.00 | |||||||||||||||
生育保險 | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險 | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 61035.00 | 61035.00 | 61035.00 | |||||||||||||||
其他社保保障費 | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 9423.00 | 9423.00 | 9423.00 | |||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標準) | 辦公費 | 103720.00 | 103720.00 | 103720.00 | 20100 | |||||||||||||
印刷費 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | |||||||||||||||
水費 | ||||||||||||||||||
電費 | 1805.00 | 1805.00 | 1805.00 | |||||||||||||||
郵電費 | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | 53260.00 | 3260.00 | 3260.00 | 50000.00 | ||||||||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||||||
差旅費 | ||||||||||||||||||
維修費 | 126147.00 | 126147.00 | 126147.00 | |||||||||||||||
會議費 | ||||||||||||||||||
勞務(wù)費 | 53960.00 | 3960.00 | 50000.00 | |||||||||||||||
培訓費 | ||||||||||||||||||
公務(wù)接待費 | 86666.00 | 86666.00 | 86666.00 | |||||||||||||||
工會經(jīng)費 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1120560.00 | 139859.00 | 139859.00 | 980701.00 | ||||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||||||
助學金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 486828.00 | 486828.00 | ||||||||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||||||||
老干費 | ||||||||||||||||||
生活補助 | 39905.00 | 39905.00 | 39905.00 | |||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 19560.00 | 19560.00 | 19560.00 | |||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出(非標準) | 具體項目名稱 | 辦公費、招待費、材料費等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心2016-度“三公”經(jīng)費決算表 | |
單位:元 | |
項目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 139926.00 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 86666.00 |
3、公務(wù)用車費 | 53260.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 53260.00 |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | |
5.公務(wù)接待批次(批) | |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |